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老师,我们在和商场签订代收代付协议,客户转钱给商场9万,然后收款扣了手续费50元,商场那边转给我们89950,但是要我们开9万发票给商场,这个50元的手续费我们没有发票直接入账是不是要企业所得税前纳税调增,有没有更好的一个解决方式呢

2024-10-22 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-22 17:46

您好,这个的话,没有发票是需要调增的,这个可以是要求找个替票的,这可以

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快账用户9673 追问 2024-10-22 17:49

但是我们有代收代付协议,我们把这个代收代付协议和他们那边那笔手续费的回单入账这种也还是必须纳税调增吗

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齐红老师 解答 2024-10-22 17:49

对,这种也是必须调增的,这个

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您好,这个的话,没有发票是需要调增的,这个可以是要求找个替票的,这可以
2024-10-22
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
你好,和商场联营,是借助商场销售,自己直接收款,然后把款项转给商场,商场把费用扣除,再把差价转回给你们。 其实这样的话就是你们销售给商场的是是9万,商场收取1万的管理费用。 记录如下: 借:银行存款9万,贷:主营业务收入79646、应交税费-增值税(销项)10354。 借:其他应收款10万,贷:银行存款10万。 借:销售费用1万,贷:其他应收款1万。
2020-09-23
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
1.明确税务责任:在协议中明确,供应商收到的10万商票与供应商向你方开具的8万发票是两个独立的交易。强调供应商仅对向你方提供的8万货物或服务负责纳税。供应商收到商票后,其税务责任仅限于按照正常业务操作进行申报和纳税。 2.保证商票合法性:在协议中要求客户确保提供的10万商票是真实、合法且有效的。如果商票出现任何问题(如伪造、过期等),客户应承担全部责任。 3.明确资金流向:在协议中详细描述资金的流向,包括商票从客户到供应商,以及你方向客户开具的8.5万发票所对应的款项支付方式。确保所有资金流动都符合商业惯例和法律法规。 4.遵循相关法规:提醒供应商,按照中国税法规定,只要交易真实、合法,并且按照税法规定申报纳税,就不存在税务风险。如有需要,可以附上相关的税法条款或咨询税务专家的意见。 5.增加担保条款:如果供应商仍然有顾虑,可以考虑在协议中加入担保条款,如由你方或客户提供一定的担保措施,确保供应商在代收代付过程中不会遭受损失。 6.协议条款明确简洁:协议内容应简洁明了,避免使用过于复杂或模糊的措辞。所有条款都应清晰地定义各方的权利和义务。 7.法律咨询:在起草和签署协议之前,最好咨询专业的法律顾问,确保协议符合法律法规并最大程度地保护各方的利益。
2024-06-03
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