您好,这个的话,其实所属行业变更,这个是一个很大的问题,相当于我们公司的主业变更成别的了,这种的话会造成不好的影响,这个是不建议变更的
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
母公司购入固定资产(楼房)并取得专票,但没有业务收入。后成立分公司在该固定资产开展酒店业务,而且想以分公司名义领用税控盘并使用,如果分公司领用税盘就意味着分公司要独立核算并独立申报纳税(增值税及企业所得税)吗?在税务怎样选择操作才能让母公司的进项得以抵扣? 母公司是投资公司,其实就只有子公司的酒店业务,而成立子公司仅是因为酒店需要一个专属的XX酒店的名字去开票(老板认为如果以XⅩ投资公司开票不靠谱)!现酒店在装修完工准备开业状态,据说之前一直请代理会计零申报,我现刚接手财务,之前也没做过母分公司的帐,特意去听了子木老师的课,想请问老师我该怎么做才能达到分公司可以开票,又可以扺扣母公司的进项?谢谢老师
老师好,我们公司刚成立,集团(大股东)要求将新公司成立之前代为采购的固定资产 和 代付的 咨询服务费(法律咨询、技术咨询等)、办公室租金、办公室装修费用等费用,做预提费用,入新公司的账,体现在新公司报表上,集团要将这部分预提费用合并入今年集团的合并报表中。(估计是想抵扣所得税,所以才要求 费用做预提入新公司今年的账)这种情况下,由于新公司刚成立,我们还没有做好税务登记,如果税务登记在2021年1月才做好,那么1月需要做纳税申报吗? 问题是集团都要将这部分费用并入2020合并报表了,抵扣2020 企业所得税的应纳税所得额了,如果我们公司作为这部分费用的预提一方,不在1月份申报2020年12月的所得税税,是不是不合适?
无锡华西高新技术有限公司以下简称华西高新是一家高新技术企业,适用企业所得税税率15%。增值税税率13%,城市维护建设税7%。教育费附加3%,地方教育费附加2%。下设一全资子公司东华有限公司以下简称东华公司。东华有限公司实收资本为1000万元,适用所得税25%。两家公司均属于上升期,经营状况良好,预计华西高新每年实现税前利润1000万元,东华公司每年实现税前利润500万元。现华西高新预投资一新的技术公司,日记新公司成立后各年的盈利状况为第一年亏损300万元,第二年亏损220万元,第三年亏损80万元第四年盈利50万元,第五年盈利200万元。请从所得税角度判断新社投资公司的创立形式。华西高新计划召开重要户座谈会。购买了一批价值五十万元含税的礼品准备赠送给客户财务部门建议将该批礼品贴上本公司LOGO和宣传图片,作为销售部门进行市场调查的礼物。分发给参与活动的客户假设不考虑其他条件是分析两种处理方式。对企业所得税的纳税影响额方案一,方案二,方案三三种情况下,整个公司第一~5年合计应纳税额怎么算方案一,座谈会期间赠送客户。方案一,在计算所得税时应作为什么费,睡前允许扣除多少万元纳税?调整金额多少万
老师,之前我公司是属于瓶装水制造业,因为现在要申请高新技术企业,负责高新技术企业的咨询公司说我们所属行业和实际开票业务不太相符,怕影响之后返款,我想问下,我改所属行业,对于我公司税务情况上有什么影响,我们刚刚做完纳税收入的一个业务调整,税收上比之前低了不少,现在是亏损状态。综合看是否应该去变呢?谢谢!
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?