你好,处置的分录 要确认进项税,分录是对的
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:应交税费-(进项) 贷:固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷:固资清理 (分录1、2的差额) 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去?
老师,去年4月我们公司(今年8月升为一般纳税人)购进了一辆二手车原值7500,从去年5月一直计提折旧,直线法折旧,今年10月出售了卖了3000,未开票,私对公直接转给我们公户,我不想缴税,所以账务处理,借 固定资产清理(原值减累计折旧)借 累计折旧 贷 固定资产(原值),收到出售价款,借 银行存款3000,贷 固定资产清理3000 ,结转损益 借 营业外支出 贷(固定资产清理余额),这样对吗
老师我公司汽车买给个人是2万,汽车原值392136.75,期末累计折旧372529.91,期未净额19606.84,汽车是17年买的折旧5年。先转入清理\\借:固定资产清理19606.84 累计折旧372529.91贷:固定资产392136.75 收到汽车款:借:银行存款2万,贷:固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88 结转清理帐户:借:营业外支出17699.12 贷:固定资产清理17699.12对吗
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
您好,主营业务成本里只有工资和清洁用品,没有设置二级科目,直接借主营业务成本贷应付工资或者银行存款的,这样可以吗?备注里写得很清楚
占股80%的公司如何避免成为母公司?
老师申报个税,发送申报怎么点不了
老师,我有些问题不明白,212题2018年公允120.不就是票面120.确认利息120乘以利率嘛,为什么确认利息还是18年的金额
老师,公司收到投资分红需要做确认收入吗?
业主建立酒店在施工期间需要交哪些税
业主建立酒店在泗洪期间需要交哪些税
老师,我是服务业公司,24年是小规模纳税人,外账一直是代账公司做,每个月就确认十万以内的无票收入,结果利润四五年连年有亏损,25年升级为一般纳税人啦,然后我就把他所有的无票收入都确认收入了,导致季度预缴的企业所得税要缴纳,等到年度汇算清缴时,因为连年有亏损额,所以可能不需要交税,这就涉及到一个退税的问题,我想问退税会引来税务稽查吗?
老师,销是大于进的,已经交了增值税。上月底结转的进项税额小于抵扣的税额,全部结转了进项税15万,可是勾选抵扣却有15万1千,我是一下子不知道这1千的差额要怎么处理?
老师,企业所得税汇算清缴没有发票的银行支出汇算清缴需要纳税调增吗?还是说有金额规定多少以内的一定要有发票
微信扫码加老师开通会员
需要确认销项税,分录对的
我们是小规模纳税人,不存在进项税
老师,还有个问题就是我需要申报什么税吗?
关于卖车的,印花税需要吗?
你好,小规模也需要确认销项的 印花税需要交的,按照万分之五
按10万确认收入,来交这个销项税吗?
是这样的,要确认销项税并申报的
那计入营业外收入的数据得扣除掉缴纳的增值税入账,是这样吗?印花税也要扣除掉吗?
相关分录怎么做合适?
借:固定资产清理 71130 累计折旧380770 贷:固定资产451900 借:银存10万 贷:固清99009.90 应交税费-增值税-小规模 990.10 借:固定资产清理27879.90 贷:营业外收入/资产处置损益 27879.90
感谢老师
不客气,祝您工作愉快