你好,你前面的问题是什么
老师 我们是小规模纳税人,10月我们可以开15万的发票,但是总的三个季度不超过30万,这个是不用交税的嘛
老师,我们是小规模纳税人, 1.我们一个季度开具开票含税额度不超30完就不用交税是嘛 2.我们本季度一开票276744元,如果我们再开具1%金额27万元,的话,要按全额开票金额交税5413.4元嘛? 3.对方给我们开票27万元,不管开普票专票都可以是嘛?开6个点的票对我们没有影响吧,6个点的税是2673.5元左右吧,这个税是开具方交是嘛
麻烦宋生老师回答,老师但是我们这个季度的应交税费是显示1535.6呀,这个没关系嘛,不用交税嘛?
老师,请问一下,我们是个体工商户,开了发票没有达到30万季度,但是这个月,电子税务局显示有税务部门罚没输入,我们就交了费用,但是把费用交了后,又提示存在多缴税款,要去电子税务局处理,我也看了电子税务局,没有任何提示呀,请问老师这是怎么回事呀
宋生老师,你好。我们领导有好几个公司,我在其中一家公司发工资交社保,其余的公司都是零报。但是我也是其余几家公司的会计。申报个税的时候这好几家公司都是按照工资薪金所得申报的。今天突然收到了这个提示。应该怎么处理?(麻烦宋生老师回答一下吧,谢谢)
小规模纳税人季末要结转增值税吗,还是4月份直接交
新成立的公司,刚办的账户只有一笔流入补偿款,怎么合理的钱弄出来。就准备注销呀
合作社工商注销,跟企业是一样的么,流程具体有哪些
生产岀口免扺退企业 当月开的岀口发票是以当月初的汇率折合人民币开票作为应收帐款的,后面收汇与结汇只涉及到财务费用~汇兑损益,不涉及到应收帐款的变动,是吗?应收账款就是开票上面的金额,是吗?老师?
员工每月工资5000元,去年11月12月没有发放,今年补发。如何做能不影响今年的扣除数
老师好,一般纳税人在什么情况下能开3%的专票,开了之后,对方是不是不能抵扣
老师,21年成立的个体户,当时就办了个营业执照出来,现在想知道做税务登记没有,不去营业大厅在电脑上可以查到吗?
购买服务的,类似于咨询类委托合同,后勤服务合同是不是不用交印花税呢
老师好。有一个问题请教。公司现金流紧张,员工离职和公司签订了协议,说好了付拖欠工资的时间点,如果没有履行,付给员工相应利息。现在确实迟付了一个月,产生了利息。我想问这个利息是不是应该按照偶然所得纳税?如果是,在个税系统里什么地方怎么申报?
水利建设基金每个企业都要报吗
把它截图来看一下。
现在报表上是有显示应交税费1535.6元,是不是就全额交税了呀
你好,你把你的申报表发来看一下。
是这样的
老师,方便加您微信嘛?这样发照片拍不清楚还很麻烦
你好,不是这个我是要看你的。税务局的所得税申报表。现在是所得税要交1500多,对不对?
你好,学堂不允许加微信。
所得税的申报表还没有出来,他必须先让我申报财务报表
是这样的
是这样子的,你的应交税费财务报表上面的数据你应该看一下科目余额表,看它是哪一些科目形成的。
这两笔业务呢
你好,你有没有进项可以抵扣?看你提供的这个的话应该是没有进项的,是吧?
没有,我们是小规模
你好,那就没问题了,这个是对的,没问题的。
老师,这种情况就选申报印花税再进行报表申报吧,涉及的金额和租赁合同金额一样,就是这笔业务是嘛
你好对,就是这样子。
老师,利润表怎么填
税务局系统利润表的本年累计金额就是他自动弹出金额2231289.9+我们做账7-9月份利润表的本期累计之和嘛? 本期金额同理?
还是本年累计已经包含7-9月份的了,我只用系统的本年累计-6月份利润报表上的本期累计,算出7-9月份的本期金额就可以
你好,你的本期金额填7~9月,然后本年累计填1~9月。
老师,电子税务局利润表的本期金额=9月份利润表的本期累计-6月份利润表的本期累计 电子税务局利润表的本年累计=9月份利润表的本期累计 我这样理解对嘛?
你好,对的没问题的。