若项目今年确实无收入,建议将已转至营业成本的成本调整回存货,待未来有收入时再处理。红冲操作需谨慎,最好咨询专业税务人士。
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。谢谢!
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,不管开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。但是这样处理,由于工程前期,中期开票少,会出现暂时性的账面亏损,有的跨几年工程,前两年会表现账面亏损,这样做税务局会不会答应?谢谢!
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
老师们我咨询个问题,目前我们红冲了去年11月开的这个495w的专利费转让的发票。(当时科技局的任务,相当于技术转让495w增值税税率是0 所得税500万以下减免)我所得税汇算清缴修改了牵扯到这个的报表,但是红冲的495万发票如何做账呢?我不想影响今年的收入和利润。去年做账是做的借:应收账款贷:主营业务收入,我今年红冲了咋做账呢,(借:应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字))这样做对不,是不是月末还要做个把以前年度损益结转到利润分配-未分配利润里边,但是这样做也影响本年的收入和利润了吧,。虽然账面我没红冲主营业务成本,但是申报有填写这个红冲的495w
老师,甲方以房抵债给公司,但没有过户,等待公司找到买房人(抵账)时,再过户给他,产生的税费由买房人承担,请问这个房子还需要交什么税?
老师,我今天去一家公司面试,老板问我最后有没有什么问题要问,我问的是汇算清缴做完没有,老板说五月底才到时间呢,我说这个一月份就开始了,五月底就结束了,主要是24年的账,所以她应该做完,我这个要求是正常的吧
小型企业,一般纳税人,建筑装饰工程。增值税税率9% 增值税税负率在什么范围合理,企业所得税税负率在什么范围合理
做账时,借:管理费用-工资5000,贷:应付职工薪酬-工资5000,发放时,借:应付职工薪酬-工资5000借:管理费用-工资-500(考勤扣款),贷:银行存款4500,个税系统申报的5000,这种情况,汇算清缴职工薪酬账载填5000,实际发生额和税收金额也填5000,但是期间费用表里的职工薪酬填4500,这样的话期间费用表和职工薪酬纳税调整表里的工资不一样?
一份3年期场地租赁合同包括A地和B地,A地1月1日交付,B地尚有原有租赁合同尚未到期收租权归出租方,待5月1日原租赁合同到期后,承租方企业开始获得经营权,请问这一租赁合同是不是要分拆成两个租赁使用权资产进行会计处理?
房产税税源采集到3月30日终止的租赁合同还用上报吗?
员工开自己车出去办事儿的加油票拿回来应该如何入账
老师,专票的虚开认定是哪个文件号规定的呢
@董孝彬老师,别的老师别回答
员工工资超过5000以上个人所得税是员工自己出吗?还是公司出