进项税额转出时,会计分录为:借记相关资产成本或以前年度损益调整,贷记应交税费-应交增值税-进项税额转出。具体金额根据实际情况确定。
老师,我公司外购的库存商品,已经做了进项税额抵扣,现在要转为固定资产,请问要不要做进项税额转出?
老师,公司购买一台设备10万元,预付90%后收到设备并已计入固定资产。现在因为设备质量问题,想要在10%的尾款里面扣2000的质量扣款。这个分录应该怎么做?已经抵扣的税额怎么处理?
老师,请问我公司四月份购入灶具和吸油烟机,做固定资产了,进项税额已抵扣勾选,5月份发现抵扣错误,要进项税额转出,怎么做分录,需要把4月的固定资产分录冲回吗?具体怎么做分录
老师好 对方公司破产 后这边已经抵扣的进项税转出分录该怎么做
老师,因对方公司破产我司收到的服务类发票(已抵扣)税务要求做进项税额转出,分录应该怎么写呢
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗