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老师,公司购买一台设备10万元,预付90%后收到设备并已计入固定资产。现在因为设备质量问题,想要在10%的尾款里面扣2000的质量扣款。这个分录应该怎么做?已经抵扣的税额怎么处理?

2022-09-01 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-01 15:31

你好,质量问题扣款,有开具负数发票吗? 

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快账用户1214 追问 2022-09-01 15:32

目前还没开具负数发票

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齐红老师 解答 2022-09-01 15:32

你好,那应当开具负数发票才是的 借:应付账款,贷:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户1214 追问 2022-09-01 15:37

老师,那请问这个负数发票是开全额还是只开扣款的那一部分。这两种操作的账务处理有什么区别吗?

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齐红老师 解答 2022-09-01 15:39

你好,是全额开具负数发票,然后按实际金额补开正数发票 目前是无法部门红冲的 

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你好,质量问题扣款,有开具负数发票吗? 
2022-09-01
1.签订合同后支付第一笔货款10万元 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 1.设备验收时支付剩余货款 借:固定资产 600000 贷:预付账款 500000 贷:银行存款 100000 1.该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款 借:银行存款 70000 贷:预付账款 70000 1.该单位每月对该设备计提折旧5000元 借:业务活动费用 5000 贷:固定资产累计折旧 5000 1.达到保质期后支付了3万元质量保证金 借:其他应付款 30000 贷:银行存款 30000
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您好,有什么问题吗
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2021-12-23
你好同学,这种情况下不要调整固定资产,咱直接贷放的话,把那个差额计入营业外收入就可以了。
2022-11-24
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