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老师,请问,我公司是小规模,我5月份有一张发票开多了0.98元,7月份的时候对方叫我开了一张0.98元的红字发票,然后7月份的时候我还开10万的蓝子发票给对方公司,我想问的是,现在申报增值税,不含税销售额跟需要缴纳的税额,都是直接减掉那个红字发票上面的金额吗?

2024-10-15 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-15 20:07

你好,如果当期开了红色发票应该是扣减后的金额

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快账用户5093 追问 2024-10-15 20:08

是的,那我就直接按照电子税务局上面的数据申报就可以了吧,不需要再自己另外填金额了吧

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:13

你好,是的,自动获取的金额,不用改变

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快账用户5093 追问 2024-10-15 20:15

老师,那我是不是还要做一笔红冲的分录呢?就是0.98,这个分录要怎么样做

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齐红老师 解答 2024-10-15 20:15

您好,是的,开了红字发票要做凭证的,

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你好,如果当期开了红色发票应该是扣减后的金额
2024-10-15
你好,很高兴为你解答 不能作废了,已经红冲了
2020-10-19
你好,这种情况需要去税务申报
2023-08-14
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
你好,是的,税控盘是应该零,你看看汇总信息是不是这样的
2020-12-14
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