咨询
Q

老师你好,就是我们在7月份的时候开了一张发票,当时我们是小规模纳税人,在7月底的时候变为了一般纳税人,然后8月份税官员叫我们红冲了7那张发票,请问下现在怎么申报增值税

2023-08-14 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 14:20

你好,这种情况需要去税务申报

头像
快账用户7432 追问 2023-08-14 14:22

老师,现在我在申报的时候,提示不可以0申报,然后提示有收入。这种情况只能到税务大厅申报吗?

头像
齐红老师 解答 2023-08-14 14:23

对,这种只能是去大厅申报的

头像
快账用户7432 追问 2023-08-14 14:24

那去大厅申报的话,直接0申报就可以了吗?

头像
齐红老师 解答 2023-08-14 14:24

对,直接按照红字申报

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这种情况需要去税务申报
2023-08-14
你好 7月份正常做收入 8月份做冲减收入凭证  
2021-08-02
同学你好 冲销的数据自动带出到附表一了
2020-12-01
你好,呃呃呃是零申报的呢
2021-09-13
你好   你们 当期申报期内只有负数吗 没有产生任何正数吗?  
2020-11-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×