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老师,我们公司是6月是小规模纳税人,开的票是1个点的,然后7月冲红,但是7月我们升为一般纳税人,现在8月我们报税的时候,在电子税务局申报端采集数据的时候,没有1%的税率可以采集我冲红的发票。这个怎么弄

2021-08-06 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-06 13:42

这情况要去大厅申报纳税 或者按你税局要求折成一般纳税人税率填写申报 

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这情况要去大厅申报纳税 或者按你税局要求折成一般纳税人税率填写申报 
2021-08-06
你好,这种情况需要去税务申报
2023-08-14
你好; 红冲的180万 和你一般纳税人的13%里面 去写; 到时可能会对比失败 ; 你注意下 看是否可以对比; 对比不了的; 就要去大厅报 ; 
2023-09-04
你好 这情况要去大厅申报 
2021-05-19
你好      那你们也得看业务内容进度   是在小规模期间还是在一般纳税人期间的。 你们是什么业务  
2021-06-23
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