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老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢

2022-09-08 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-08 16:45

同学你好 直接按照对应的税率填写

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同学你好 直接按照对应的税率填写
2022-09-08
你好;  这个是可以抵减的; 但是你们申报表会  要去税务局大厅报; 到时可以填写 抵减  
2022-09-02
同学 这个开票的金额和税额里面分别减掉1000和30
2022-05-18
你好 ; 你7月开的金额是多少。 8月红冲多少。 你8月 只有一个红字发票吗?
2021-09-14
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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