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本月外发模具给供应商加工,报价单总金额为16000元,在本月付50%首款8000元,下月付50%尾款8000元,这个应该怎么做分录呢?

2025-03-31 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-31 17:52

你好,你现在借,预付账款,贷,银行存款。 然后到时候收回的时候,借,库存商品贷,预付账款,银行存款。

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相关问题讨论
同学你好 你这个是融资租赁的吗
2020-09-09
您好,那您不支付做营业外收入
2023-02-15
同学你好,收到定金时,借;银行存款,3000元,贷:其他应付款,3000元,收到尾款后,借:银行存款,10800元,贷:预收账款,10800元。确认收入,借:预收账款,10800元,其他应付款,3000元,贷;主营业务收入,13800元。支付工资,借:主营业务成本,10000元,贷:银行存款,10000元。
2022-08-13
你的会计分录是正确的。在 CIF 价下,出口销售收入按 FOB 价确认,FOB 价算出来是 4940 美元(5000 - 10 - 50),换算成人民币 34580 元计入主营业务收入。运费 10 美元和保费 50 美元换算成人民币后分别计入 “其他应付款 - 运费” 和 “其他应付款 - 保费”,应收账款按 CIF 总价换算后的 35000 元记账。
2024-12-12
借:营业外支出 351000 贷:库存商品 300000 应交税费—应交增值税(销项税额) 51000 借:应付股利 1156000 贷:主营业务收入 1200000 应交税费—应交增值税(销项税额) 156000 借:主营业务成本 1000000 贷:库存商品 1000000 借:在建工程 111430 贷:库存商品 10000 应交税费—应交增值税(销项税额) 1430 借:银行存款 93510 贷:主营业务收入 86000 其他应付款 7600 其他业务收入 900/(1%2B9%)=825.21 应交税费—应交增值税(销项税额) (7600%2B900/(1%2B9%))*9%=728.35
2023-11-22
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