你好,印花说是计入税金及附加
老师小规模纳税人印花税的计税依据是进项的不含税金额和销项的不含税金额之和吗!那按照营业收入和营业成本报印花税是怎么回事啊
老师,劳务公司,小规模,去年咨询说是劳务公司不用缴纳印花税,但是给的答案都不同,有的说要交,那么如果要交,是按合同价缴纳吗?还有我的成本需要缴纳吗?
老师你好,公司为小规模纳税人无票销售含税收入10万,请问印花税如何计算。印花税是多少。如果它成本为零,产生的税金都有什么都多少钱?谢谢老师
买卖印花税,一般纳税人,我是季度销收入+季度认证的进项的合计不含税金额报,可以吗?,,麻烦具体说下可以还是不可以,谢谢了 然后小规模我是直接按季度不含税收入报的,如果有进来成本票就会加上报,成本没有发票的部分就不计算印花的。。可以不
老师,所有公司一般纳税人和小规模纳税人印花税都是收入加成本了吗?那如果说小规模纳税人原来按销售的含税金额交的,成本里包括工资,那所有成本都得算进去吗
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
我说的计税依据
你好,计税依据是按照合同来的。 不同的业务交的税不一样,而且并不是所有业务都要交税。 比如你做会计代理的,你就不用做收入的印花税
就比如一个小规模纳税人,收入开出去的劳务费,成本是工资,那这个成本需不需要交印花税,现在不是双向交吗,收入成本都要交
你好,他这个系统本身设置的有问题,只能用来做参考。
老师我没明白,这个到底怎么算,我成本是工资要不要加上,是不是只要是成本就得交,不管成本是材料或者人工
你好,你按照实际来算明,明白了吗?你实际有没有发生印花税的应税项目?看发生额是多少?按照实际来。
那工资是不是应税项目
你好,工资不是的了。你可以看看这个 https://www.sc.gov.cn/10462/10778/10876/2022/7/25/a7f3422a11fa460daa1f38c6f8e6d314.shtml