一、个体工商户定额征收情况下的纳税方式 通常情况下,如果个体工商户实行定额征收,且季度开票金额超过定额,一般会对超过定额的部分进行征收。 在本题中,定额为 84000,季度开票 11 万,超过了定额金额。 具体的征收方式可能因地区和税务机关的规定有所不同,但一般来说,会对超出定额部分按照适用的税率计算缴纳税款。 二、申报表填写方法 首先确定适用的申报表。个体工商户一般使用《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》等相关申报表。 在申报表中: “货物及劳务” 或 “服务、不动产和无形资产” 栏中,根据实际业务类型填写开票金额等相关信息。 对于定额部分,可能在申报表中有相应的栏目或备注说明,按照要求填写定额金额。 对于超过定额的部分,在申报表中单独列示,并计算应纳税额。 注意填写纳税人识别号、纳税人名称等基本信息,确保申报表的准确性和完整性。 例如: 假设适用征收率为 1%。定额部分的税款在一定情况下可能已经包含在定额中或者有特定的处理方式。对于超过定额的部分,即(110000 - 84000)×1% 计算应纳税额,并在申报表中相应位置填写

老师您好,我们公司是个体2019年第二季度,第三季度是核定征收,有无票收入,无票收入已入帐,超过了免征额30万,但申报税时只申报了开票部分,未超过免征额,怎么处理呢?
核定征收的个体工商户,季度销售额未超过30万元,是否可以不用申报
老师个体户核定征收,核定的额度是季度9万,季度超过了9万是不是全额征税
请问个体户是定期定额征收,一个季度是不超过9万,然后当个季度有开票金额是3万多,做季度增值税申报时候是填9万还是3万呢?
老师好,请问,个体工商户,定额征收84000,季度开票11万,是全额征收还是超过的额度征收,申报表怎么填
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
好的,老师 那超过29000,上税应该是上290元,为什么,系统不对,我就这点没有想明白
是不是,我哪里还没有填到,请你帮忙看看
同学你好 双定户不用手动填写 ,直接系统自动申报了
嗯,因为是更正申报,更正第二季度的,需要手动更改
同学你好 双定户不用申报的,为啥让你更正申报
因为超过定额征收的84000了,专管员喊更正
我开始是申报的零
同学你好 那你直接填写在收入栏就可以
们税不对呀,你看我发给你的图片
你上面第二行也得填写的 因为1=2%2B3
第二行是专票,我开的都是普票
那你填写第三行和第一行哦
填写了第三行和第一行,税不对
免税销售额你填写了吗?免税销售额的金额要和你上面的普票金额一致呀,为啥不一致呢
还是提示不对,我明天去大厅更正吧,谢谢老师
同学你好 好的,不用客气哦