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6月份采购的货物 货到 票未到,同时采购的这批货也卖出去了,结转了成本, 7月份收到了,7月份收到这个票的分录应该怎么做呢

2024-10-12 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-12 13:34

你好,6月份做了什么凭证了

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齐红老师 解答 2024-10-12 13:35

正常来说你7月份应该红字冲减6月份的凭证,然后再按发票重新做。

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快账用户1916 追问 2024-10-12 13:42

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-12 13:43

你好,不用客气的了。

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你好,6月份做了什么凭证了
2024-10-12
借库存商品 贷应付账款暂估  暂估入库
2022-11-17
借有库存商品,贷应付账款暂估, 借主营业务成本,贷库存商品,按照你暂估再来结转成本。
2023-11-22
同学你好 9月购入货物,没有发到发票,是10月收到的发票,对么;9月收到货物了么;
2020-11-13
之前暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,借主营业务成本  贷库存商品。有差额科目不变数值是负数冲掉,之后按发票重新做,借库存商品 贷应付账款 供应商,借主营业务成本  贷库存商品。
2021-01-09
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