你好你这个建议计入管理费用,服务费。
老师,你好!我们公司这个月收到一张培训费用的发票,发票名目开具直接是开咨询服务费,没有培训费这个小类,这样可以的吗?
公司要给一些学校培训,要求开培训费,但是我们没有培训的经营许可证,现在也不好办,这个业务要开展,我们可以开培训咨询费吗?这个工商能允许吗
商贸公司,一般纳税人,可以开培训费吗?营业范围有教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)开培训费发票需要资质吗?
老师你好!我们公司在一家公司进行培训,但是对方公司没有国内的培训资质,只有国际的培训资质,所以不能开培训费,只能开咨询服务费或者会议服务费,请问这种的咨询服务费发票可以做成培训费吗?
老师您好,我单位领导去参加行业研修班,发票开的其他咨询服务*咨询费,报销附有研修班的培训课程介绍等资料,我是否可以拿这个咨询费发票做职工教育经费支出?是否存在开票业务名称不符合实际业务的风险?(问过开票企业,经营范围无培训,且培训需要资质,正在办理资质,近期办理不完手续,故只能开出咨询费发票。)
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师你好!这个确实是别人到公司来给公司的中高层进行培训的,有没有什么其他的方式或者提供其他资料,做成培训费呢
你好,这个没用的,税务局他只看发票
合同做的也是明确写的培训合同,会议服务费可以成培训费吗?
你好,操作是可以操作,但是本身这些这种操作属于虚开发票。
老师您好!两个问题,第一个合同明确是培训合同,如果我要做培训费,对方不能开培训费,那给我开咨询服务费发票好些还是会议服务费发票好一些。 第二个问题,由于发票不是培训费,但是我做的是培训费,会导致什么后果呀?
你好1会议服务更好。 2最多就是不能税前扣除。