您好,弥补以前年度亏损不用做账务处理的,按实际税金计提缴纳就可以
这个季度我们盈利,要交所得税2万多,但是我们以前年度有亏损50多万元。1:这个季度该怎么交所得税?2:是交2万多还是不交?3:申报表怎么填写?4:分录怎么做?谢谢老师,我填写主表时,以前年度弥补亏损没有自动出来,也不能手写进去,以前一直亏损没有弥补过,就这个季度盈利了
你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务,我们是卖服装行业的一般纳税人企业,去年亏损¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表,我想,问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗?如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦!谢谢
老师,您好,我之前一直是亏损,这个月盈利了一点,按道理可以弥补以前年度的亏损,就不用交所得税了,可是现在季度预交申报表,要我交所得税,我该怎么办
老师,第一季度计提企业所得税后报税,直接弥补以前年度亏损少交企业所得税了,和计提求不同,老师我按少交的计提吗?老师我账务怎么处理,谢谢
老师你好,弥补以前年度亏损账务处理怎么做?去年亏了18万,今年有收入,这个第三季度要交所得税141.09元,申报表填进去直接就抵扣了以前年度的亏损,等于现在就不用交税,那我的账怎么处理,谢谢!
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
我账上计提了100多,但实际申报表上已经抵扣了以前年度亏损,这个季度那所得税就不用交了,那我账上计提了的怎么平?
您好,做相反方向冲掉
那我可以直接不自提吗?
您好,没结账、没报报表就修改了不用计提
还没报报表,可以计提也可以不计提是吧?
您好,是的,不交就不用计提
好的,谢谢!
不客气的,工作愉快