没风险 借库存商品贷银行存款 借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
老师 请问一下 小规模公司 现在还是开一个点的票了 我们要给一般纳税人开建筑服务.劳务费 我们是四川 这个工程地点是在重庆 也超过了30万元 我们需要开外经证和预缴税款 是吗 预缴的时候也只是预缴一个点的 还有就是 我2月份还没有领票 但是我想现在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填写本可以购买的发票和需要增量的合计了 对吗 还是需要把票开完了才增量呢
老师,我们公司购买了桌子,对方给我们公司开具了发票,但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了,现在的问题就是我们员工出的钱,我们公司用私卡给员工报销,不走公户报销,但是对方又给我们公司开了发票,那这笔费用记账报税我直接忽略还是要做账呢?可以忽略不计吗,不计会不会有风险
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机计入哪个会计科目?老师,计入招待费不是不允许抵扣吗?我折旧直接计入管理费用-折旧费可以吗?还有电视机按几年折旧呀?
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
个人独资企业更改法人税务局会查账吗税务局说查账会查什么
老师成立分公司好还是重新注册新公司好,
老师,个人所得税汇算清缴,有个员工有2家公司的收入,且他有厂房财产租赁所得,请问这个厂房租赁所得是否要纳入个人所得税汇算清缴
请问如何将一个公司和个体工商户进行关联,法人不是一个人,但实际是一家,是要公司对个体工商户进行投资入股么
老师 请问有一下 2月社保缴费成功 但是3月才想起,2月有一个员工没上班了,该减员 3月减员的时候申请日期是2月开始减员 最后在扣3月保险的时候,直接抵扣了2月减员那部分钱, 但是2月申报表里面看不出减员,3月又直接抵扣了一部分钱。 现在我2.3月计提社保,应该怎么做账呢?
请问老师,汇算情况,不需要调整的明细就不要填写调整项目明细表是吗?
老师个体工商户可以开一个点专票吗
计提,折旧的相关分录,详细点
我们单位24年红冲了319306.93元的专票,25年第一季度开了专票60891.09元,税管员让将去年的红冲的专票填未开票收入,小规模纳税人,我下边的表填的对吗
老师为什么走库存商品呢?
因为这个需要视同销售的
我们是买酒招待客户,吃饭喝掉了
借销售费用招待费,贷银行存款