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老师,新接的企业,我在软件建账不平,我检查了,录入没问题,是之前会计给交接的数据不对。我能不能把这个期初的差额,放在一个“其他应付款-调整余额”或者资产中找个科目“比如 应收账款-调整余额”中把这些差额放里面,可以吗?

2024-09-26 23:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-26 23:27

您好,这个是可以的,这个差额能这样放入

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您好,这个是可以的,这个差额能这样放入
2024-09-26
你是做反了吧,你把你做的红冲了,然后做相反的分录
2020-05-13
你好个人代付款记 其他应付款对的  做更正分录 处理  对的 
2022-12-12
同学你好 期初数调整了肯定有影响
2020-09-15
你好,学员,注销就是要清零的,不清零税务局反而会问的
2022-10-26
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