咨询
Q

公司员工报销的旅费,其中有一张是个人开具的餐饮费发票,需要注意那些,怎么入账,有风险吗?

2024-09-23 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-23 18:44

您好,这个入业务招待费合适,差旅费不会有大额的餐费,误 餐费是有标准的,公司有这方面的文件么

头像
快账用户4365 追问 2024-09-23 18:46

就是员工和老板出差正常吃饭的费用,200多块钱,应该可以差旅费吧,但是这个票销售方是个人,需要注意啥,代扣代缴个人所得税吗,

头像
齐红老师 解答 2024-09-23 18:48

哦哦,这个金额可以的,一起在差旅费里报销,不用申报个税的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个入业务招待费合适,差旅费不会有大额的餐费,误 餐费是有标准的,公司有这方面的文件么
2024-09-23
你好,公司可以不需要发票的
2020-09-15
你好   以后查账的话  用的替票部分  查到不认可的发票会调增处理(比如这个餐费 拿来替代车费这部分 不能税前扣除的);
2020-11-16
你好,学员,可以和其他有发票的一起对公支付给员工 补提额外做一账补贴表,员工签字,领导签字和发票一起作为附件做账的
2023-08-25
你好 本地客户 这个是计入福利费来核算。 这个不是出差 不算是差旅费里面去的 ; 你们发票不匹配这个 。应该是维修费的。 按维修费做 借管理费用-维修费贷银行存款
2020-09-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×