你好,这个固定资产是两个应该要分开。
和甲方签署了两个合同,一个是1线07标封井止水合同,一个是1线07标结构渗透水堵漏工程,现在和甲方对账时发现:我们和甲方的每个合同分别的开票金额对不上,但是,两个合同开票的总金额是对的。之前开具发票上面部分备注栏只写了1线07标没到具体的合同名称,这样子该怎么处理?
老师您好!我公司是运输公司,在购车时,收到两张金融服务.手续费发票,老师这两张发票有一笔金额记入了财务费用,有一笔把金额记入了固定资产。这两种处理哪个对呢?
就是我单位名下有两个户,因为要求专款专户用,其中一个户是多了办公室这三个字的,费用基本从这个户出,发票名称应该是要与支付账户名称一致吧,但发票跟着的合同是以少了办公室的那个名字来签的,这个三者是要求一致的?还是说发票与合同要一致,与账户一不一致无所谓
购买设备,合同是有设备和磨具,它两是配套使用的,开票是只开一个固定资产的总金额就可以了吧。
公司购买写字楼1203室和1202室,合同上有写是两个产权的,但合同只有一个总金额,但是开了两张发票,一个室对应一张发票的金额,那我入固定资产是入一个?还是两个?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
好的哦,那我分开入账
你好,是的,这样子分开入账。