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老师,请问我们工会本月两笔业务,收到公司扣的员工部分会费收入2000,报销一笔端午节费用3000冲备用金,请问这个月底的结余怎么入账分录,计算?请详解谢谢

2024-09-19 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-19 12:25

同学,你好 借:银行存款  2000   贷:应付职工薪酬——工会经费  2000 报销一笔端午节费用3000冲备用金 借:管理费用-福利费 3000 贷:其他应收款 3000

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快账用户5720 追问 2024-09-19 12:31

老师,是工会的账,科目好像不同

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齐红老师 解答 2024-09-19 12:33

同学,你好 工会的账,也是有管理费用的

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同学,你好 借:银行存款  2000   贷:应付职工薪酬——工会经费  2000 报销一笔端午节费用3000冲备用金 借:管理费用-福利费 3000 贷:其他应收款 3000
2024-09-19
收到公司扣的员工部分会费收入时: 借:银行存款(或现金) 2000 贷:会费收入 2000 报销端午节费用冲备用金时: 借:职工活动支出 - 其他活动支出 3000 贷:库存现金(或备用金) 3000 计算月底工会结余: 工会结余 = 期初结余 %2B 本期收入 - 本期支出。如果期初结余为 0,则本月结余 = 2000(会费收入) - 3000(端午节费用支出) = -1000。无需单独做结余的分录,结余情况反映在科目余额中
2024-09-19
您好,正在为您解答
2023-01-11
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2024-08-12
1借:银行存款 贷:财政拨款收入 借:事业支出 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分) 2借:银行存款 贷:财政拨款收入 借:事业支出 贷:应付职工薪酬-社保(个人部分) 应付职工薪酬-工资薪金(个税部分) 3借:应付职工薪酬-社保(个人、单位部分) 应付职工薪酬-工资薪金(个税部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保 借:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 您好,希望我的答案对您有所帮助,如果满意的话,麻烦给个五星好评哦,谢谢啦!
2023-01-11
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