您好,正在为您解答
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账
可以帮我回答一下吗我问过
老师请问,我们公司是一般纳税人,属于认缴注册资本100万,实际一分钱没有入,公司运营资金全部借法人,记入其他应付款,这样做账合规吗?另外今年还贷款100万,也没注资
老师,一般纳税人城建税减半?教附和地教附全额减还是减半?为什么1月和2月不一样?
并购交割要注意哪些事项?制造业的并购交割清单要注意哪些?着重点在哪里
请教一下,在产品发生盘亏和毁损,经查明是由于车间管理不善造成的损失,经批准处理时应记入制造费用,为什么不是计入“管理费用”科目。?非常感谢!
老师,出口退税发票还没有稽核比对通过,能在电子税务局进行导入报关单配单录入数据吗?
你好,请问如何做分录
1借:银行存款 贷:财政拨款收入 借:事业支出 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分) 2借:银行存款 贷:财政拨款收入 借:事业支出 贷:应付职工薪酬-社保(个人部分) 应付职工薪酬-工资薪金(个税部分) 3借:应付职工薪酬-社保(个人、单位部分) 应付职工薪酬-工资薪金(个税部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保 借:其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
您好,希望我的答案对您有所帮助,如果满意的话,麻烦给个五星好评哦,谢谢啦!
个人代扣部分要做预算会计?
支付给社保局预算会计分录: 借:事业支出 贷:资金结存
业务是这样子,你能做个具体分录流程吗?
您好,你们单过是事业单位吧
对,行政事业单位
好的,我稍后给您答复
你这个是每一行每一笔业务吗
对的,麻烦你了
不好意思,我只针对您上边提出的问题作为答复
这样,您试着做做,有疑问的地方我们再探讨
什么意思?不做解答了?
不是的,针对您提出的问题我已经解答了,另外您再要提出问题,您可以另外在平台上提出
如果非要我作答,我可以帮助您
您想想,是不是这个道理
你不能作答我就问其他人谢谢
您你不懂得地方我可以帮助您
从第一笔业务开始吧
就是刚刚问的图片业务咯,假如你不能给准确的答复我就问其他老师
不用你解答了,我问其他老师,谢谢
好的,看到您给的差评了,很遗憾没帮到您