当然可以,购买办公用品让供应商开具专票,这样你们就可以进行进项税额抵扣了。
一般纳税人购买办公用品取得专用发票,进项税额可以抵扣吗?
老师,公司购买办公用品取得专票可以抵扣进项税是吗?
我单位是一般纳税人,购买办公用品是开专票吗?可以税前抵扣吗
购买办公用品专票进项可以抵扣吗?出差酒店费用开专票可以抵扣吗
老师,我公司是一般纳税人,购买办公用品,可以让对方开专票吗?开了专票,相应的办公用品的进项可以抵扣吗?
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
那员工出差的餐饮费只要开专票,都可以抵扣?
增值税进项抵扣不要求是主营业务成本取得的专票?不需要和主营业务收入做配比?只要是专票都可以抵扣?
不是所有专票都能抵扣,抵扣需符合业务真实性和税法规定。餐饮费作为一般费用,只有在特定情况下(如企业为员工提供业务招待)且取得与之匹配的专票才能抵扣。一般情况下,非业务直接相关的费用,即使有专票,也不允许抵扣。
对,餐饮费通常不算业务直接成本,除非是合理业务招待,且专票信息与业务相符,才可能抵扣。重点是真实性和合规性。