你好,那你申报的时候有问题 你申报的不对
老师,我按多少去结转成本啊,我以前做账是抵扣了什么票就按抵扣的结转成本,但是前会计的 购进的发票是83082.64 不用交税的。销项税是85882.8 进项70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她结转本月成本是621626.37不懂怎么结转的 要是像我那样,当期抵扣了多少,就结转多少成本,这样对不对。
#提问#老师您好,商贸公司上期会计结转成本结转少了,这个月可以把少结转的成本补回来吗?具体分录是不是借:主营业务成本 贷:库存商品 这样就可以了?
老师,6月开销项票,当月结转了成本,8月发现成本只是结转了一部分,可以不红冲,这个月补结转吗?(之前结转的成本没有问题,只是少了一部分)
结转成本,结转的是什么成本,就是说有进项进来或者是做了暂估,这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的,有三个品名,一个票进来了,另外两个没有进来,这个月,我把上月做的暂估冲掉了,又重新把两个没进来的暂估了,那么这两个品名要不要结转成本?
前期的成本少结转了,本期把这部分成本补结转了,为了不和当期成本混淆,单独做了一张成本结转凭证,那这个是不是就和申报表不一致了,申报的成本就是当期进项,并没有包含多结转的这部分成本
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?