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老师,我按多少去结转成本啊,我以前做账是抵扣了什么票就按抵扣的结转成本,但是前会计的 购进的发票是83082.64 不用交税的。销项税是85882.8 进项70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她结转本月成本是621626.37不懂怎么结转的 要是像我那样,当期抵扣了多少,就结转多少成本,这样对不对。

2020-10-23 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 14:16

并不是当前抵扣了多少就结转多少成本的,毕竟可能有暂估入库。 不知道你的不用缴税是啥子意思。 从你给出的数据来看,不应该存在留底的。 结转成本是根据生产数据来结转,这些成本很可能是以前月份购进材料的成本,人工,分摊的制造费用。这些与当期进项税并未一一对应关系

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并不是当前抵扣了多少就结转多少成本的,毕竟可能有暂估入库。 不知道你的不用缴税是啥子意思。 从你给出的数据来看,不应该存在留底的。 结转成本是根据生产数据来结转,这些成本很可能是以前月份购进材料的成本,人工,分摊的制造费用。这些与当期进项税并未一一对应关系
2020-10-23
您好 可以按您说的这样处理
2022-10-12
你销售多少,就按照对应的结算成本,和你的认证无关。
2021-08-24
这个有条件只有辅导期是可以这样操作,这个是8月认证发票,10月申报9月税的时候抵扣,还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣,可以填写,这个栏次,但是这个实务中我看反馈说还是填写不了,需要去税局大厅去填写这个才可以,就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了,
2020-09-21
你好,就是按照老会计说的来结转的
2019-09-20
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