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老师您 好,实操问题请教。 我司19年有一笔几千万的费用无发票,账上列支为销售费用,在21的时候税局稽查的时候要求调出来交了企业所是税的。当时调整汇算清缴报表,账上并没有做处理。 目前的问题是,这笔费已确认,实际上属于分配给股东的利润。 股东是一个上市公司,他们要求我们在账上要有体现这笔分配利润的分录。 请问这笔分录该怎么做?

2024-09-12 09:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-12 09:05

你好,你分红给股东,然后账上做的销售费用,是这个意思吗?

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你好,你分红给股东,然后账上做的销售费用,是这个意思吗?
2024-09-12
你好,借应付职工薪酬工资,贷,利润分配,未分配利润。
2023-06-08
你好需要改为营业外支出,之后再去填写,纳税调增,不能直接做未分配利润 滞纳金,
2021-04-07
税务变更财务报表使用 应该用股权转让当时所属期的财务报表,不过税务机关可能也会要求提供最新报表作参考。 印花税和个税计算 印花税:按产权转移书据税目,税率万分之五,以 22 万元转让价款计算,应纳税额为 110 元。 个税:转让收入 22 万元,假设股权原值为 0(因抽逃资金暂不认可实缴资本),无合理费用,应纳税所得额 22 万元,税率 20%,应纳税额 44000 元。注意抽逃资金违法,可能引发税务调查和其他法律责任。
2024-12-17
同学你好,请问另外一个人是公司的股东吗
2022-01-13
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