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酒店采购原材料 原材料已经到了 钱也已经付了 发票x需要月底才给 应该怎么做账

2024-09-10 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-10 11:47

先确认收货和付款,做采购入库和预付款凭证。待发票到齐后,再补做实际付款和进项税抵扣凭证。确保账目清晰,及时调整。

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先确认收货和付款,做采购入库和预付款凭证。待发票到齐后,再补做实际付款和进项税抵扣凭证。确保账目清晰,及时调整。
2024-09-10
先借原材料和应付账款,等发票来后,用红字冲销原账,再按实际金额记账,附上发票复印件。这样确保账实相符。
2024-09-10
你好 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,贷:应付账款-暂估
2023-02-13
你好    1. 你可以先做暂估入库  :借原材料 -暂估 贷银行存款。 2. 收到发票后   借   原材料  贷原材料-暂估     如果没有差异金额的话  就这样来处理了 。  
2020-11-16
同学你好 这个月月末 借,预付账款 贷,银行存款 借,原材料一暂估 贷,预付账款一暂估 ; 下月初 借,原材料一暂估;负数 贷,预付账款一暂估 ;负数 然后按发票金额重新入账;
2021-03-16
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