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酒店采购原材料 原材料到货了 货款也付了 就是发票需要月底才开来 这个应该借什么贷什么

2024-09-10 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-10 12:07

先借原材料和应付账款,等发票来后,用红字冲销原账,再按实际金额记账,附上发票复印件。这样确保账实相符。

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快账用户3008 追问 2024-09-10 12:12

原材料到了 货款也已经付了

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齐红老师 解答 2024-09-10 12:15

已收到原材料,且已完成付款,此时应做如下会计处理: 借:原材料 贷:应付账款 若发票延迟,上述入账操作可暂不调整,待发票到达时再做相应调整。关键在于记录实际的交易情况。

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快账用户3008 追问 2024-09-10 15:07

那我银行存款呢 已经减少了 反不能等到月底开票再做呀

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齐红老师 解答 2024-09-10 15:10

银行存款减少是因为已经支付了货款,这一步骤不能等到发票。正确的处理方式是: 借:应付账款 贷:银行存款 这样确认了负债并反映了现金流出。待月底收到发票时,再: 借:原材料 贷:应付账款 保持会计记录的准确性和完整性。

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快账用户3008 追问 2024-09-10 15:25

应付账款合适还是预付账款合适

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齐红老师 解答 2024-09-10 15:26

如果原材料尚未到达,使用预付账款合适。当原材料到达并完成支付时,则应从预付账款转为原材料,并确认应付账款。确保账务处理符合实际交易情况。

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快账用户3008 追问 2024-09-10 17:35

那我这个原材料到了 货款也付了 应该是借应付账款 贷 银行存款 等到开发票 借原材料 贷应付账款 这样嘛

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齐红老师 解答 2024-09-10 17:38

是的,按照您的描述,会计分录应该是: 借:应付账款 贷:银行存款 待收到发票时,进行如下调整: 借:原材料 贷:应付账款 这样处理既保证了资金流动的记录,也确保了负债的正确反映。

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先借原材料和应付账款,等发票来后,用红字冲销原账,再按实际金额记账,附上发票复印件。这样确保账实相符。
2024-09-10
先确认收货和付款,做采购入库和预付款凭证。待发票到齐后,再补做实际付款和进项税抵扣凭证。确保账目清晰,及时调整。
2024-09-10
您好,货到了 借:原材料 贷:应付账款-暂估 没收到,灭付款不需要处理
2021-07-13
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-18
您好 未收到货跟发票就付款: 借:应付账款 贷:银行存款 收到货后未收到发票且月底了,是进暂估 借:原材料—材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到票之后: 借:应付账款--暂估应付款 贷:原材料—材料 借:原材料        贷:应付账款【最开始的那个应付账款】
2021-04-19
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