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老师,请教一个问题,就是我们在2022年有一个项目给甲方发票开多了,然后甲方付款也给我们多付了,让我们现在把多出来的钱退给他们,这个我们发票怎么这么处理,还有就是我们的账是不是要调整呢?

2024-09-09 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-09 15:36

同学,你好 开具红字发票,本月退钱,做到本月

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快账用户5690 追问 2024-09-09 15:37

之前的是百旺系统开的,现在还可以冲红吗

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齐红老师 解答 2024-09-09 15:38

同学,你好 是可以的

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相关问题讨论
同学,你好 开具红字发票,本月退钱,做到本月
2024-09-09
你好,你需要看一下之前的分录是怎么做的。
2021-11-16
不行 预付款充值的发票是不征税的,你们没有提供业务不能给他们开票
2020-03-13
你好!充值时你们怎么做的会计分录?
2020-03-13
你好,正常来说退款的开红票的,虽然工作中也有让购买方开票过去的,但并不合理,如果让你们给开票的话你以什么名目开呢,所以还是开红票好
2020-03-13
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