这种情况下通常不需要重新改账和重新装订 23 年的账本。 一般来说,对于由于税务风险调整导致的补缴税款和相关事项,在会计处理上,可以只调整相关的报表,而不在 23 年的账套内做凭证调整。但需要在 23 年的财务报表附注中对该调整事项进行详细的说明。

税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
现在税局查到我们公司23年的一笔政策性搬迁收入,让我们在汇算的时候调整账目把这笔所得税交上。请问1、我需要更正申报4季度申报表吗?2、我的凭证已经装好了需要从新装吗?3、那我更正申报4季度所得税是就要交所得税咯嘛,这样也会产生滞纳金呀?或者是有其他什么办法吗?
老师你好,公司小规模纳税人,科里主管部门要求我们补交23年增值税,(相应的税金及附加,所得税。增值税主表,财务报表年报一一修改)我们原先没达到起征点,现在要求我们达到起征点,我们得补20万的主营业务。收入,请问原来因没达到起征点,营业收入产生的税金转到营业外收入了,现在因有增值税了,营业外收入就冲减科目。如何做凭证。现在是否先调2三年的报表,后期在24年当期8月在做账
老师您好,我们是销冠吗?纳税人销售眼镜商店,被管理科查23年有风险,调整了23年收入,补缴了增值税,所得税付家税也相应产生了税金滞纳金。调整了财务报表,增值税报表,年报收的税报表。请问我们23年账在1月初的时候已经装订完毕,报表都已经装订,现在因风险调控了这些报表增值税。请问需要改账吗?重新做凭证入到二三年再把账本都重新装订吗?还是指调表了,不用再调账了
老师您好,公司小规模纳税人销售眼镜商店(属于小微企业),由总公司和分公司所得税是合并在一起申报,前几天我们领导因瞒报收入,被风险调查要求补收入20万,(增加了点成本,也调减出营业外收入),因两个公司合并一起的收入不达到起降点,科里要求我们补收入,必须达到起征点,营业外收入-增值税减免就转回。 相应的就补缴了增值税3012附加税180.72所得税8749.33总金额11942.05(不含滞纳金及罚款) 科里让我们把财务报表,增值税报表及年报所得税报表进行更改变更,财务报表23年末更改及24年一季度和24年二季度的资产负债表年初数更改 ①请问老师,我们会帐账套不改凭证更改不了报表,想问,财务报表中所得税计提是按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额计提所得税。还是按照年报调整调减以后应纳税补缴所得税计提,
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
老师您好,如果我不更改帐套或者是财务报表,咱们会计学堂在会账软件里的财务报表期初。24年期初的数都是我原来的没改之前的数,实际上我二三年末的报表即24年一季度年初的报表都已经在上报电子税务局上都更改过了,那与咱们会计学堂账套当中的数据不匹配了,我怎么给他改过来
因为电子软件当中的财务报表是都根据每个月的凭证结算而来的,如果不改,我24年接着继续做业务的时候报表都是不同的跟电子税务局对不上的
你更正了去年的申报表吗 如果是这样那你就重新改账和装订
对。要求更正去年4季度的财务报表。和今年1--6月份两个季度的财务报表年初数。我们补了收放。原来没有达到起征点,有风险后,达到起征点,就得交增值税及所得税。没有办法,更正了电子税务局的财务报表。增值税报表。及所得税报表。产生了滞纳金
我就就不知道怎么调这个帐了
税费及滞纳金已全都交完了。只是帐套上的数据是原来的。想和电子税务局报表一样。怎么能一样
按你申报的数据更正账套