你的银行流水和你账上做的银行日记帐核对 先核对一下余额,余额正确的话,你就不用核对明细了。如果不对的话,就核对明细。 然后这个账单是往来科目的吗?
老师您好,我代理了一家小型公司,平时老板没有给我流水账,公司收付都是挂的应收应付款,账上一分钱也没有,现在他把银行UK给我了,以后的账跟银行能对上,那以前的挂账应该怎么处理比较好?
老师晚上好!我是宾馆酒店代账会计,5月31号客人结算是刷POS机,我已开具普通发票,但是我今天去银行打对账单,没有31号的进账收入,,应该是6月份才能进入公司账户,我应该怎样做分录,谢谢!
老师您好,我代理的一家小型公司,因为老板没给我流水账,所以我账上现金和银行为零,之前的收付都是挂的往来账,现在他把银行流水给我了,要怎样才能调到与银行余额一致呢?
老师我是代账公司会计,我上半年收的都是发票做完账了今天才把对账单和银行流水给我,我应该怎么入账
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
2025年9月退休可以享受今年的上调整金吗?
1.分录题[资料]甲企业发生以下经济业务:(1)生产A产品领用甲材料2000元,生产B产品领用乙材料3000元。(2)车间耗用领用材料800元,行政办公楼耗用领用材料500元。(3)本月发生水电费:A产品耗用1500元,B产品耗用1000元,车间共同耗用900元,行政办公楼耗用900元,已通过银行转账支付(4)计提机器折旧费,生产车间固定资产折旧2500,行政部门计提1200。(5)计算并提取本月职工工资:生产A产品工人工资28000,B产品工资15000,车间主任工资6000,厂长经理工资10000,销售部门9000。(6)以转账方式发放工资。(7)员工李翠预借差旅费2000元。(8)李翠出差回来,报销差旅费2100元。(9)结转本月的制造费用(按工时比例来分,A产品工作时为1000小时,B产品1000小时)(10)本月生产的产品完工入库,请结转完工入库产品成本。要求:根据以上经济业务,作出相应会计处理。
36.某企业2020年6月发生如下经济业务:(1)车间生产产品领用材料5000元,车间一般耗用材料3035元,企业管理部门耗用500元;(2)将当月制造费用5000元转入生产成本;(3)完工产品50000元验收入库;(4)结转已销售产品成本10000元;(5)将上述涉及的损益类账户金额转至本年利润;要求:根据上述资料,编制该企业6月份会计分录。
用男友单位结算卡取钱,在存到我的私户里,可以吗?
请问2024年8月份的专票明年可以入账吗
老师,我们公司去年5月增值税申报表,我把一般计税的增值税填到简易计税中去了,收入和税率与一般计税的税率一致,服务业都是6%,我公司没有简易计税税率,只是填错了位置,不改申报有影响吗?
是1—6月流水
那你就核对截止到6月底的。
怎么对啊
你好,截止到六月底的日记账,看一下这个余额是多少,然后他的对账单的余额 分别看一下是多少的
银行流水上什么类别没有发票
你好,银行流水上面根本就没有发票,这个就是收付实现制的
只看银行流水怎么做账,借方怎么下账贷方是银行存款
你好,你得知道具体的业务吧,比如购买的办公用品,即使没有发票业务已经发生了借管理费用办公费贷、银行存款。
代账会计上哪里知道具体业务
就给你一个流水和回单让你把账做了
发票做完了
那你们需要问下业务 如果你不知道业务,你做了的话也应该银行余额对呀,只要他给你回单是全的 得核对 也能核对出余额
我不是问怎样核对余额我是问怎么走借方科目
回单上不是有用途吗
回单上不是有用途吗
给了你对账单,对账单和回单上的都是一样。这个还用核对吗? 平时都安银行回单做的 你说个业务,我给你写吧 我也不知道他回单怎么备注
一般人科技公司,进项专票物业费5月到12月五万怎么入账
五月份支付的借预付贷银行存款 按月借管理费用贷预付账款
用不用写应交税费,摊销物业费用不用做表
需要 借预付 应交税费进项 贷银行存款 按月借管理费用等贷预付账款 有没有摊销表都可以