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老师您好,我代理了一家小型公司,平时老板没有给我流水账,公司收付都是挂的应收应付款,账上一分钱也没有,现在他把银行UK给我了,以后的账跟银行能对上,那以前的挂账应该怎么处理比较好?

2023-04-14 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-14 19:15

你好,那你需要通过用银行流水把应收应付重新理一下

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快账用户5687 追问 2023-04-14 19:19

具体怎么做,可以指导一下吗?把以后收进来的钱冲抵应收账款,把付出去的钱冲抵应付款吗?问题是收进来的钱都开票了应该确认收入才对,这好像是个死循环

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齐红老师 解答 2023-04-15 03:48

你好,你查之前的银行流水,把之前挂账的应收应付整理,开票已收款的就相当于完结了,相当于你要整理一下

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你好,那你需要通过用银行流水把应收应付重新理一下
2023-04-14
那你就看下,当时挂了应收账款的,收到了钱,借银行存款或者库存现金,贷应收账款。有没有给你写具体的什么业务的 以银行回单和你账上挂的应收账款二级科目核对一下,银行回单的付款人应该和应收账款里面的二级科目是一样的。
2023-07-09
同学你好 按照明细来出
2022-01-20
同学你好,如果接手的账太乱可以考虑离职。如果不离职需要平账,平了确实不合规,但后面的账就没事了,不平后面会一直对不上,一直有问题。
2021-05-20
你好 ;    你现在既然到账了银行 做借银行存款贷应收账款。 然后去看看这些钱用到什么地方去 。  补做成本费用   去冲银行存款才行的  ;现在这个方式是最好的   
2022-01-10
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