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老师晚上好!我是宾馆酒店代账会计,5月31号客人结算是刷POS机,我已开具普通发票,但是我今天去银行打对账单,没有31号的进账收入,,应该是6月份才能进入公司账户,我应该怎样做分录,谢谢!

2023-06-01 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 22:11

借其他货币资金贷主营业务收入应交税费 五月份 6月份借银行存款 财务费用 贷其他货币资金

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快账用户3023 追问 2023-06-01 22:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-01 22:13

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
借其他货币资金贷主营业务收入应交税费 五月份 6月份借银行存款 财务费用 贷其他货币资金
2023-06-01
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
你好,你确认了销项的话进项税不用转出,但是你的分录有问题你确认了两遍销售费用,收到专票,为什么不确认库存商品,而是直接确认销售费用?
2023-06-18
你好!样品时你们自己生产的还是外购的?安规定无偿赠送的也需要视同销售的,你这是内账还是外账,
2023-06-18
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