看下预缴的所属期是几月份?如果是7月份的话不可以的。
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
跨市提供建筑服务,如果预缴增值税时分包款没有取得发票,这时不能抵扣,在机构所在地缴纳增值税时分包款发票的进项税额是不是可以抵扣啊,相当于是预缴的时候多交了增值税,月底实际缴纳的时候就可以少交?这样理解对吗
我之前有一张发票抵扣了进项税了,但是预缴的时候因为交税是次月交的。没有抵减预缴税款这个月可以抵吗
老师,请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125,这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500,抵消了这个月的应交增值税(这个月增值税本来要交30000,抵消之后只交7500),系统算的附加税是37.5(小微享受减半)但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢?不懂,请老师讲讲 谢谢
为什么长期股权投资的成本法核算调整为权益法核算不属于会计政策变更,而权益法核算变更为成本法核算属于会计政策变更?
老师,发现24年6月有一张凭证科目弄错了。购入材料应该是应付账款,我写成了应收账款。现在怎么办呀?
老师,矿产类可以预交增值税吗
报关单FOB,但是没有运输发票,能否退税?
老师您好 如果已经开票 但是客户对价格不认可 产生价格争议 年底需要调整收入吗 还是只做披露?
个体户是核定征收,一个季度来了27万的票需要找成本票吗
谢谢爷爷,爷爷要注意身体,按时吃药,保证身体健康这句话,还有谢谢外公,外公要自己好好养好自己,保重自己的身体,早日恢复到最佳状态。这句话,这两句话哪句说的最好?
新注册公司,票种核定,红色预警
老师 我们跟建筑公司合作 他们的工人工资通过我们 找发薪平台发放工资 也就是建筑公司给我们打款 我们给发薪平台打款 来发工资 ,但是我们给建筑公司开的是建筑发票 发薪平台给我们开的是现代服务发票 这合规吗
公司购入1万多的财务软件怎么进行账务处理?
所属期7月份,一定要填写本期发生额。然后,你什么时候抵扣的时候,再填写实际抵扣金额,这个可以。
我准备这个月预缴
进项税抵的是7月份的
因为他这张发票7月份没有进行预缴,所以我就没有进行体检,这个月底检可以吗
税款所属期是几月份?
这张发票是7月开具的,现在申报8月份所属期可以进行抵减吗
所属期8月份就可以,如果7月份的不可以 七月份你需要修改附表4,填写本期发生额,然后在8月份抵扣的时候,填写主表28行和实际抵扣金额。因为你保存的时候,它保存不了,它有一个所属期的限制,是这个原因。