那个是单独支付,在工资发放也要备注租金。年审的费用不能报销,其他费用可以
老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
老师,我想问一下我们公司租用法人个人的车,签订了租赁合同,合同中约定车辆发生的保险费、车船税、保养费和修车费,加油费,也由公司承担,专票也是开的我们公司的名称,这些费用都可以税前扣除吗?
2022年跟员工书面签订了租车协议,租车费500元/月通过发放工资给到员工,通过工资申报个税,但员工未去税务局开具租车费发票给到公司,平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销,做账时入账(管理费用-汽车费),请问一下,在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话,是调增通过工资发放的租车费,还是租车费+车辆所发生的一切费用。
按规定: 企业使用员工个人的车辆,应在签订租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣除。但是我们公司和员工签订的是私车公用协议,凭票实报实销不行吗?非要纳入个人收入缴纳所得税吗?
单位员工的车辆,提供给公司出差用,签订了租赁合同,约定租金一个月500,放入工资里发放,想问下车辆的维修费和保养费可以税前扣除吗?平时只给报销过过路费和加油费
金蝶专业版K14.固定资产清单怎么过滤,我咋出不来数据
老师,23年没亏损,24年有亏损,也就是说在汇算24年度企业所得税时,亏损额先填在 ( 当年亏损这一列),然后在汇算25年度企业所得税时再填写弥补24年的亏损金额对吧,假设25年盈利
请问老师,福利费先发放再计提可以吗?
老师汇算清缴资产折旧摊销表,2024年有一次性扣除的500万以内的,是不是把2024年购买的已经折旧的再加上未折旧的都填到,税收折旧摊销额里,也就是第五列里
3月份开了一张维修费发票已经入账,四月份发现这张发票的单位开错了,三月份那张作废了重新开了一张,金额不变,那可以直接用四月份这张发票替换三月那张吗?还是要做红冲然后又做正确的分录
老师好公司购入商品出库单的价格是卖出价格还是购入时的成本价格
有劳务费发票需要有劳务资质吗
老师我们公司罚供应商的款,这个罚款收入需要开票吗?是不是只要做进营业外收入即可?
员工签劳动合同每周工作6天有什么风险吗
老师,我公司是货运公司,2019年-2021年收入900万,成本是800万,成本主要是给司机(自己只有一个车,其他车辆全是社会车辆)支付的运费,但是这些个体司机都没有给我公司提供发票,我公司会计直接以银行回单和运输单入了成本,请问这样可以吗?