这个是计提在七月社保一起
老师,有个人456月要补缴社保,但他七月就离职了,我这边八月他扣的社保钱我能不交或者让那个员工把社保钱给我吗
老师,8月份已经减员了,但是就在8月份补缴了之前1-7月的社保,所以有一个在7月底离职的但是又有补缴的社保,这样报税时需要报上去吗/
请问老师,汇算清缴的时候社保填写,我是按照金蝶计提还是按照社保出具账单公司部分填写?(是这样的,我们社保是当月社保当月缴纳,我6月底有个员工离职,6月社保已经缴纳,由于月底最后一天说出来,第二天是7月一号,社保账单包含了这个离职人员的社保,老板说不缴纳,只能从工资里面扣除,那我7月计提费用是按照扣除这个社保费用计提还是包含这个人的社保计提?)
离职人员社保是否在社保缴纳系统里面这个月的点击缴纳,下个月不点击缴纳就行了呀,离职人员社保应该如何弄
离职人员社保补缴差额,上月离职,这个月出来补缴1-7月的差额,这个是计提在七月社保一起吗还是算在八月社保
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
之前有离职人员,当月出来前面一部分,下个月又出来了一部分,但是记到下个月了,怎么办呢?
没关系的,只是延迟了一月入账,不影响的