你好,稍等我看一下的
老师,月末是否需要将销项税额与进项税额的差额结转到转出未交增值税,然后做这样的一笔分录,借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-未交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
应交税费-应交增值税-进项税额 销项税额,要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,然后再借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 这样么?我看书本上是这样的。但我工作了三个公司,进项税额销项税额都不结转发现财务主管,都是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么?
老师,如果之前结转增值税是写的这样的分录, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 导致销项税额和进项一直有余额怎么办呢?
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?
想把上一年度的进销余额转平本年余额看着是当月的分录怎么做要具体的分录和金额。下面这个后2步不就重复了吗1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。 这就是完整的分录 你把进项销项余额都填进去
固定资产清理出售,增值税已交,所得税这边不做收入可以的吗
单价是3670 吨数是1809 单价是不含税单价 如何计算税额
你好老师我们是自建的厂房请问行为税和财产税需要缴纳那些税种
老师,元月开了张发票192万,今天冲红了,还是要交22我9万的税,下个月的税肯定是有留抵,那这个留抵可以抵减那个22万的税吗
老师,资本公积可以直接转为注册资金吗
老师您好,请问2025年小规模纳税人开票额度是多少,如果当月开了专票与普票,请问怎么交税
增值税 和所得税 都是根据利润表填写是吗?
录凭证的时候发现应收账款2级科目的公司名称之前写错了。然后现在要修改的话,我是直接把余额一次性直接转到新的名称里面,还是要把之前的分录红冲之后再修改?
请问一下老师,多选题第3题D选项 个体工商户属于非法人组织为什么是错误项呀 个体工商户属于什么呀
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