你好,可以的。你这个月先不要交税,但是附加税需要正常交,而且你这个会有滞纳金的。
一般纳税点,这个月进项票有2张10万的,一共20万,可以留1张10万的下个月再抵吗?还是这个月开的就必须要这个月抵
老师6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那8月进项留抵税额是有40万呢还是38万呢
老师,你好,出口业务,上月留抵58万能开504万发票,这个月如果开600万发票,那是不是94万万交13个点增值税,那这58万的留抵还能退税吗
老师,我9月开票80万销项税9.2万,然后勾选抵扣了9万税额,我这个月要是开红字发票红冲9月收入10万元,那我9月实际销项税就是8.05万元,那是不是我9月就有留抵税额0.95万元?
4月采购商品11万的发票,进项税额12654.86.已经正常入账抵扣了,然后这个月因对方单位发现开票有误,把那张11万发票红冲了重新开了一张115000元的发票,进项税额13230.09.这个月我们的增值税附表二是不是有个进项税额转出12654.87,这个月因为没有发货没有业务,销项没有,那我可以把这个115000的抵扣了吗,是不是产生了留抵税额.
为什么采购时计入库存商品,销售时记主营业收入呢?结转销售成本时怎么确定金额呢?
老师,我司的下游突然改了公司名称,改完后我司今年给它开发票开新名字的对吗?
你好,企业给员工缴纳的个人所得税怎么记账
12月预付了27126的房租费和5000元的水电费(25.1—3月),我12月的账务处理是借预付,贷银行,25年1月收到对方的发票了,请问我怎么处理呢?分录怎么写?
出口企业没有出口货物,只有进项发票,这个月要申报增值税,用不用做转出处理或者是出口退税勾选?
老师,我不明白,为什么,没有抵扣的进项税,在年底需要转入应交税费应交增值税待抵扣进项税里?
老师,调整跨年暂估成本是在结转本期损益前做吗?
一般纳税人零售批发,销售商品时计入主营业务收入,结转销售成本,贷库存商品,借成本吗? 为什么销售时计入收入,采购时记成本呢?
您好老师,我想问一下我们公司第一次出口,找货运公司代理报关,我想问一下报关的箱单,发票,合同都在哪里找?
老师,给农民工代发工资,需要给农民工上社保吗
会不会税务预警,元月发票冲红有点多
你好,税务局会问起来的,只要不是恶意作废发票没有关系。
年前开了票,客户没有钱付款,老板想着不付款,不能垫税钱,就冲红了
你实际有销售业务已经发生了,就有风险。
老师,那没有销售业务,是虚假的呢
虚假的红冲没有问题呀,你本来是虚开发票,现在是红冲了 就要这样
就怕税务局要问,要合同要查账,不让留抵欠税
我们这边留底底钱,不查账不用申请
不好圆过去
解释开错了就是啦。
谢谢老师,
不用客气,工作愉快。