你好,是的,是这样操作
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
请问跨年暂估成本今年冲红的时候是不是涉及到以前年度损益?如果暂估和取得发票金额无差异是不是不用以前年度损益调整?
老师你好,跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录?暂估时:借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估
我是小规模公司,暂估成本跨年和收到的发票一致,跨年的暂估成本已经结转,我除了冲销暂估入库,重新按照票面入账这两笔分录,我还需要做什么分录,我们没有以前年损益调整科目
老师,调整跨年暂估成本是在结转本期损益前做吗?
老师好,给客户送货产生的运费由我方承担,这个运费计入合同履约成本,每月做暂估,贷方计入什么科目?
你好,出口货物生产企业产生的运费,开专用发票还是普通发票?
我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包、人力资源外包服务,现在支付给人力资源外包员工的赔偿金该怎么做账?要申报个税吗?
老师,两人开公司,一人退出,我是先办理税务变更还是工商变更呢?
公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
老师,我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包服务,直接打给劳务派遣员工的伤残鉴定费怎么做账?
上个月开出的发票发现错误的,这个月可以红冲吧
啥意思,大白话?怎么理解
这种情况是不是对方申请了退税才这样
老师!您好!我想问一下!这张报销单是业务员拿来,我们已经把转给客户了,保险人的名字应该写谁?
调整完毕后,在结转一次损益吗?
你好,是的,需要再次接转
老师跨年暂估成本多了 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 这么做对吗?
你好,对的,就是这样子做。
老师,利润分配的分录是在结转本期损益前做还是结转后做?
你好,利润分配分录是在结转本年损益之后
好哒,谢谢老师
你好,不用客气的了。