你好,红冲之前的,然后再做发票的,不用管了。
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
跨年暂估成本已经结转了,这月收到发票冲了,但是没有以前年度损益调整科目,我除了做冲回这一笔分录,我还要做什么分录
我是小规模公司,暂估成本跨年和收到的发票一致,跨年的暂估成本已经结转,我除了冲销暂估入库,重新按照票面入账这两笔分录,我还需要做什么分录,我们没有以前年损益调整科目
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师,财务报表中实收资本是5100万是小微企业吗
1月1日,从银行借入资金50万购建一条生产线,年利率为10%,期限为两年,每年年末支付利息,到期一次还本,该生产线2019年6月30日完工交付使用
请问申报工会经费的时候,工资总额包含劳务派遣员工的工资吗?
年会租赁桌子,安排人员帮工怎么开发票,开什么类别项目名称比较好
老师软件开发费用到哪个科目啊?还有这张是发票吗?
老师,有一员工请长假,申报个税的时候跳出来说没有填写工资薪金,需要进行综合所得申报,那我填写0申报吗
老师你好,我这有个单位给两个人交了保险,我只申报工资个人交的那一部分可以吗?
公司变更了法人,其余的都没有变,做账和报税需要做调整吗?变更法人的时候,交了一些个人所得税,需要做账上吗?
老师收到城乡居民大病保险赔款怎么做账
商品没进货就销售了怎么做分录?2个杆30元开发票了
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好的,谢谢
不要客气,工作愉快。
老师,暂估的成本需要冲回重新结转吗
你好,不用的,你红冲暂估入库的,然后再做发票的,这样就没有余额了,就成本就不要动了