你好,找不到原因,差额放到营业外收支里面调整。
老师,你好,我这里有从别的公司交接过来的单位,之前在录期初数的时候银行存款余额是3.08元,但是由于之前会计没录,也就是银行期初为0,导致现在银行账余额对不上这种要怎么调啊?
老师,请问我做账发现:1、库存现金多了,正常的库存现金应该是0;2、其他货币资金对不起,正常货币资金的余额应该是0;3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上,公积金,社保,个税加起来有差异;4、固定资产账面数和实际的对不上;5、社保也感觉对不上;5、银行存款余额能对上,但是别的对不上,这是5-9月的账! 我银行余额对上了,但是别的要怎么才能对上呢?一调又怕银行存款对不上,请老师指导!
老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
老师我想咨询下,我们租房签合同的是房地产公司,付款的时候对方给开具了代收款证明,这样付款付到他们物业公司了。第一个问题是这样操作行不?第二个问题是我们开发票需要地产公司开,因为地产公司是一般纳税人,对方说可以开,这样一套下来可以做不?
老师,麻烦问一下,公司购买一台车,车款总额76800,首付9400,月还款1447,以老板的名义贷款的,在购入车时我怎么做账啊?然后每个月还款时怎么做呀?
一个项目完成,如何结算成本和利润
你好,社保基数本年度申报比上一年度低了,可以吗?是根据个税申报系统里的收入申报的,就是说上一年度收入低了
要董孝彬老师回答,老师上个月已经提前给厨房做饭的结完工资了,这个月做工资的时候给它的工资做在工资表里不呀
第一套房和第二套房都是贷款买的,现在第二套房房贷还清了,那第一套房的贷款还可以抵扣个税么
老师你好,开发成本后期消防检测费入开发成本6大科目中的哪个。
24年的装卸费到25年能计入工资申报个税吗?
老师,自然人股权转让填写个税和印花税表格,是自己交完税去税务办理,还是表格填好直接去税务办理就可以了
我们购置商品取得的是普票,外购商品赠送客户视同销售是不是也要正常缴纳销项税
银行贷款呢,短期借款金额也对不上
多了的话,借短期借款,贷营业外收入, 少了的借营业外支出,贷短期借款。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。