你好; 不可能银行还跑贷方去了。 你们是不是有银行之间转款 没有做账 ; 比如内部转款 这种
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
老师你好,我刚从代账公司把账接过来12月末科目余额表示,银行存款下有四个银行,其中农业银行余额为贷方285193.64 实际银行对账余额为223306.92 。建设银行科目余额贷方119167.21 实际银行余额175.15 还有两个银行中国银行和农村信用社余额为借方,但金额与银行存款的余额不一致。这种情况我如果把她之前的账挂起来,怎么个挂法
老师,我新来了一家公司,要准备从代账公司拿回外账,我发现科目余额表跟申报的财务报表各个科目金额都不同,甚至有的银行存款有贷方金额,我除了调对各科目与申报的财务报表余额相符,还需要将以前账目重新做一下吗?如果不做万一被税务局抽查能通过吗?
华联公司2019年4月30日银行对账单余额为389000元,银行存款日记账账面余额为394150元,经逐笔核查,发现有如下未达账项:回1.4月25日•公司开出转账支票6000元,支付供货单位账款。支票尚未到达银行.银行尚未登记入账;2.4月27日,假设有一笔金额为16000元的收款,企业已经登记银行存款增加,而银行尚未入账;®3.4月29目,银行计算应付给企业的存款利息7450元,已计入公司存款户,公司尚未收到收账通知,未入账洄1.银行代扣水电费2600元,但企业尚未收到有关凭证。要求:根据上述资料回答下列问题。回1.以下关于银行存款清查的说法正确的有(A.银行存款日记账与银行对账单的核对属于账证核对B.调节后不相等则表明一方或双方记账有误C.如果不存在错账,调节后余额一般情况下相等回D.调节后相等的余额表示企业实际能够动用的银行存款实有数额2.以下关于银行对账单的说法正确的有)。A银行对账单不是原始凭证B.银行对账单是原始凭证C.银行对账单是会计档案D.银行对账单的保管期限是10年
老师,四月补交了24年第四季度,25年第一季度的房产税怎么帐务处理?
电子税务局里发票很多,怎么方便知道已报账或者已打印
老师,市场中心组织的销售会议,餐费能入会议费吗
我在平板怎么样下载黄冈优课
老师:没有计提就直接写了第一张缴费税费分录,第二张调整,第三张结转缴纳,对吗?看科目余额表应交税费科目期末余额在借方,哪里出了问题呢
老师汇算清缴,利润总额是负数,账面还需要做调整吗?亏了也不能弥补以前年度?
水利建设基金计入什么科目,请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评
你好老师,请问给员工交保险,员工自己办理的灵活就业需要她取消吗,还是直接增员就行呀
2018小微企业应纳税所得额是10w按10%缴税。如果现在调增当年成本150w。是不是按25%计算了,(150+10)*25%吗,扣出当年已缴纳的,其他挂应交所得税,现在补缴。后边年度每年所得税都调整吗
老师差额征收全额发票也按发票上不含税确认收入,那销项税额呢?也按发票上的确认吗?不是确认多了吗
没有,有可能几个凭证没做上
这种情况我怎么办,
你好; 那就去查原因; 我估计你就是少做了分录导致的; 补做进去
不是我做的代账公司做的,我现在期初录哪个余额呢,我不想调她的账太麻烦了,想把她的错误余额挂起来,显示跟我没有关系就行了,这种方法怎么操作
你好; 去查账; 把银行明细账 调出来; 和你做账的明细对 就知道哪些没有做了 跟你无关哈
麻烦的很,有没有其他不想查账的方法
你好; 必须要去查 ; 这个是外账 不是内账 ; 外账 要有依据的
现在我们属于年初接账,我可以把她的账挂起来不行吗。
你好 ; 你可以接着 延续他的做; 但是你有问题 就得去调整的 ;难道一直留着问题 不对的哈