期末结转待处理财产损溢时,具体的结转方向取决于待处理财产损溢的产生原因和处理结果。 如果是盘亏的情况,在查明原因前,借记“待处理财产损溢”,待批准处理后,从“待处理财产损溢”的贷方转出;如果是盘盈的情况,在查明原因前,贷记“待处理财产损溢”,待批准处理后,从“待处理财产损溢”的借方转出。 如果待处理财产损溢期末在借方有余额,通常表示还存在未处理完毕的财产损失。 需要注意的是,待处理财产损溢只是一个过渡性的科目,最终都要进行结转处理,以明确财产的最终归属和责任
老师,月末厂里盘点盘盈后待处理财产损溢科目贷方余额怎么结转呢
老师,待处理财产损溢贷方多出来月末怎么转?
请问进销存报溢,待处理财产损益贷方余额,月末需怎么处理
请问,老师,待处理财产损溢要手动结转到损溢科目里吗?
老师好!请问12月的账待处理财产损溢期末贷方有余额,请问要怎么处理吗
你好老师表格里的期末贷方余额是不是可以理解为对方已开票而我方未付款金额,同样期末借方余额产生我方已付款但未收到票的金额,不是很懂问的有点前后不搭,不要介意,谢谢
老师,单位面包车卖了,折旧没提完,怎么入账,发票谁给开?
我公司出口,资产负债表,应交税费有累计正数金额,这是什么意思?
老师您好,我是个体,给客户开具灯箱还有KK板的普票,请问大类是广告服务吗,单位是个吗,谢谢老师
增值税及附加税怎么计提,怎么支付,分录怎么写
老师,建筑施工企业去外地施工,外管证是在哪里办理?
合伙人买的书柜书桌合计6800,可以直接进管理费用办公费吗
有个项目现在开了200万,之前甲方给付过60万,收款的这个银行账户注销了,账上没有收款记录,这种情况怎么平账?
老师,工商年报,2024出口创汇总额,是填2024年外销的不含税销售额吗?
商业发票号码一般编制规则是?
是不是,如果它形成无形资产了,才有摊销加计扣除
回复错了
那结转的时候,就是待处理财产损溢负值?
是的哦,如果需要结转是在贷方
还有,比如赠送出库, 借 待处理财产损溢 贷 库存商品 最后结转 借待处理财产损溢 负值 借 主营业务成本 这样思路对吗
是的,这样是没问题的哦