你好 ; 贷方的话 要看什么原因 。到时 是收发计量错误计入 :借 待处理财产损益贷管理费用
老师,你好,1、公司中途建账,当月盘点的差额放待处理财产损溢,二级科目应该怎么写.2、次月,待处理财产损溢不是不能有余额吗?应该结转到哪个科目
老师你好,本月有盘盈,批准后的分录是借:待处理资产损益 贷:管理费用—盘盈。在月底结转损益的时候,贷方的管理费用怎么结转?
老师,盘盈的原材料怎么做账,如果是冲减管理费用,管理费用二级科目选什么呢? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 对吗?
老师您好,月末如果待处理财产损溢有金额,应该转入什么科目呢
你好 老师 库存商品盘盈 发现属于入库时漏记 那是先进待处理财产损溢科目 批准后 贷方怎么写呢
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去吗,金额挺大的
新电子税务局怎么下载以前年度关联业务往来报告表
我们公司购买了一个服务,是采用预充值的方式,只有消费了才有票据,请问员工怎么报销呢
老师 请问一下,店铺关门不营业当月还算摊销吗?
请问老师现在汇算清缴是没有风险提示了吗
五险一金,单位交的保险和个人交的 怎么计算是多少??基数从哪里看
天猫订单何时确认收入
你好,老师,朋友开了一家抖音商铺,小规模纳税人。需要开对公账户么,这个抖音上面的收入应该是打到那里,怎么做账啊,这个收入
对方与我公司签订协议收款是另外一个公司账户,这样可以支付吗
老师 公司给供应商付款10000元,对方给开了10000.18元普通发票 我们是小规模公司 这个0.18怎么处理
之前盘点有误,现在盘盈的啊
你好 ; 去冲给管理费用 去