你好 需要的,这个只是一个过渡科目,最终是要到其他科目的
老师,你好,1、公司中途建账,当月盘点的差额放待处理财产损溢,二级科目应该怎么写.2、次月,待处理财产损溢不是不能有余额吗?应该结转到哪个科目
老师,月末厂里盘点盘盈后待处理财产损溢科目贷方余额怎么结转呢
借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:库存商品 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 老师,这个转管理费用的话要设置什么二级科目
请问,老师,待处理财产损溢要手动结转到损溢科目里吗?
为什么资产负债表上会有流动资产呢,仓库有批货过期了计入待处理财产损溢的,待处理财产损溢科目期末要做处理吗?我看了下待处理财产损溢的余额就是流动资产那个金额
老师,请问一下比如社保一月1200,公司全部承担,发到手4000元,申报个税那工资薪金收入一栏填多少?
老师,单位名下的一辆电动汽车买价是10万,已经计提折旧6000元,卖给个人了,不含税金额是3万元,税额是0元。像这种情况的话,涉及的分录是咋写呢。后续会涉及到哪些税务处理呢
工地上的挖掘机加油费记到哪个科目?
月底的最后一天建议开发票吗
老师,客户用他们公司员工的个人卡向我公司对公账户汇货款22万元,出了个代付款证明,盖的他们公司的章,按的手印该员工签名,还有身份证,但是代付款证明只有扫描件,原件不愿意给邮寄,能入账吗?私转公22万这么大钱有金额限制吗?
老师公司支付临时工的工资,能法人先支付然后走报销吗?
月底最后一天可以开发票吗
收到这样的发票能用吗
老师,我们是建筑公司,项目上面发生的食堂生活费,缴纳的合同履约保函费用计入什么科目啊
您好,好的,上面2分录写在2025年4月里,24年利润表管理费用减少43000,负债表的其他应付款减少43000,未分配利润增加43000, 老师您这个是24年账不动,我想修改24年的账,我上午把24年财报和季报已经修改了,左右都是修改,想把24年分录重新调整下,修改24年财报和季报,老师您在受累帮我调整下24年账上的分录
我们盘盈原材料,做的借,原材料。贷,待处理财产损溢,然后怎么结转?
这个你后面要转到营业外收入的
用交税吗。
要阿,这个相当于是你们捡到的阿
交增值税吗?
要阿,这个要缴纳的
再销售的时候交吧?,盘盈的时候不用吧?
是的,盘盈的时候不需要缴纳的
待处理财产损益 结转的时候 需要什么原始凭证?
? 你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的