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增值税及附加税怎么计提,怎么支付,分录怎么写

2025-04-29 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 14:58

你好 这个凭证是借税金及附加贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等。 然后支付的时候,借,应交税费,应交城建税,教育费付加贷,银行存款。

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快账用户3772 追问 2025-04-29 15:04

计提时呢

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快账用户3772 追问 2025-04-29 15:07

增值税计提及支付分录呢

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:11

你好,增值税是确认收入的时候做 借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后再借应交税费应交增值税贷,银行存款。

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快账用户3772 追问 2025-04-29 16:26

我说的计提增值税

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快账用户3772 追问 2025-04-29 16:26

你说这个不是一回事啊

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齐红老师 解答 2025-04-29 16:27

你好,你是一般纳税人吗?小规模就是这样做。

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快账用户3772 追问 2025-04-29 16:28

我本月开了发票是不是要先计提

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快账用户3772 追问 2025-04-29 16:28

一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-04-29 16:30

你好,是的,先确认销项税额 增值税是确认收入的时候做 借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税-销项税额。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户3772 追问 2025-04-29 17:22

没有看懂呀

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快账用户3772 追问 2025-04-29 17:26

因为是我们公司先开发票给客户,就有增值税了

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快账用户3772 追问 2025-04-29 17:28

能不能详细一点

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齐红老师 解答 2025-04-29 17:30

你好,你开发票,就是第一个分录 借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税-销项税额。

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如果是一般纳税人, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借税金及附加,贷应交税费,城建税、地方教育教育附加
2023-05-13
好,借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2020-10-28
1、增值税计提和缴纳会计分录: 计提时: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 贷:应交税费—未交增值税、 下月交纳时: 借:应交税费—未交增值税。 贷:银行存款。 2、附加税计提和缴纳会计分录: 计提时: 借:税金及附加, 贷: 应交税费—城建税, 贷: 应交税费—教育附加, 贷: 应交税费—地方教育附加。 缴纳时: 借: 应交税费—城建税, 借: 应交税费—教育附加, 借: 应交税费—地方教育附加, 贷:银行存款。
2023-06-07
增值税是每月结转出来的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税 附加税计提,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款 缴纳附加税,借:应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加,贷:银行存款
2022-09-29
得看存货的明细账,是从那笔开始负数?
2023-05-10
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