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老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢

2024-08-11 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-11 17:54

转出未交增值税 贷方负数2000

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:55

也可以放到未交增值税,也是贷方负数2000

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快账用户6394 追问 2024-08-11 18:05

有本年累计借方是正数还是负数呢?有本年累计贷方是正数还是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 18:09

你好,留底是一个余额,余额是在借方正数或是贷方负数 应交税费,它是一个负债类的科目,借方是负数,贷方是正数。

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:43

老师好,看图片,有这几个数,放在哪个科目里,是负数还是正数呢?

老师好,看图片,有这几个数,放在哪个科目里,是负数还是正数呢?
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齐红老师 解答 2024-08-12 10:43

什么业务需要放到这几个科目

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:44

建账起初数,他们给的上个月的科目余额表

建账起初数,他们给的上个月的科目余额表
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齐红老师 解答 2024-08-12 10:45

转出未交增值税和未交购置税 是贷方余额,如果发生在借方的,放到借方负数

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齐红老师 解答 2024-08-12 10:45

待抵扣和待认证是借方余额发生在借方的放到正数。 他不会出现贷方余额的。

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:47

老师好,增值税7359.84是这个月的起初数,有期初余额,本年累计借方,本年累计贷方,分别是哪个数,是正数还是负数呢?

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:48

说的这些看不太明白,想知道怎么填,具体是什么数?正数还是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-12 10:50

你好,如果是留底的话,转出未交增值税借方负数填写7359.84 余额方向是贷方。

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齐红老师 解答 2024-08-12 10:51

你看下他的余额方向,应交税费,里面有借方的,也有贷方。

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:51

只知道7359.84是上个月增值税的留底

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:52

我只是想知道怎么填,在哪个科目?正数还是负数?

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:55

本年累计借方和本年累计贷方呢?正数还是负数呢?

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:56

老师在了吗?

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齐红老师 解答 2024-08-12 10:58

你提供的这些要求,我只能给你填写7359.84再转出未交增值税借方余额 本年累计不知道啊 你没有提供

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快账用户6394 追问 2024-08-12 10:59

老师好,在这张图片上

老师好,在这张图片上
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齐红老师 解答 2024-08-12 10:59

里面看不出明细来,应该是截止到3级科目。你看下你这个就到了2级科目就没有了,没有明细。

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快账用户6394 追问 2024-08-12 11:03

是没有明细,只是科目余额表,是期初建账,本年累计借方显示1115111.16,这个是正数还是负数呢?本年累计贷方显示106746.79,这个填正数还是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-12 11:07

那你这样的话怎么给你填写,因为你这个很有可能包含着进项销项。容易错的,如果你不怕错的话,转出未交增值税借方发生额填写115111.16。贷方发生额填写106748.79,然后贷方负数余额填写7359.84。

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快账用户6394 追问 2024-08-12 11:09

这个想抵扣了,具体的科目是什么呢?把数也写上谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-12 11:10

应交税费应交增值税转出未交增值税借方发生额,填写115111.16

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齐红老师 解答 2024-08-12 11:10

这个明白吧,理解吧,明白我才跟你讲下一步,我给你回复了一个之后,你不明白的具体的哪里不懂,你应该圈起来。

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快账用户6394 追问 2024-08-12 11:11

试算不平衡啊

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快账用户6394 追问 2024-08-12 11:13

本年累计贷方填什么呢?是106748.79还是负的呢?

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齐红老师 解答 2024-08-12 11:20

应交税费应交增值税转出未交增值税贷方发生额填写106748.79, 我没有填写,当然不平。

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齐红老师 解答 2024-08-12 11:20

不是告诉你了一步一步的填写吗?

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您好,这个是放在应交税费 未交增值税 这个的借方负数
2024-08-11
同学你好,你可以专门设一个科目,应交税费,应交增值税,留抵税额,这个科目是借方核算,这个金额放在借方
2024-08-11
您好,这个放在应交税费负数就成
2024-08-11
转出未交增值税 贷方负数2000
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