转出未交增值税 贷方负数2000
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
11层洋房哪几楼最好
已知:某企业只生产一种产品,根据基期的相关数据计算的单价利润灵敏度指标为10%,销售量利润灵敏度指标为5%。要求:(1)计算两项成本的利润灵敏度指标;(2)如果该企业未来的目标利润变动率为+20%,计算各因素应采取的单项措施;(3)计算确保企业不亏损的各因素变动率极限。
个税软件上记录的劳务报酬收入,会一直存在吗?可以删除掉吗?
普通发票项目名称这样子写可以吗?*谷物**谷物**谷物*稻谷*晚柳沙香粘
借 待摊费用 贷 银行存款 分摊时 借 管理费用 贷 待摊费用 6个月后收到增值税发票 借 应交税费 蓝字 借 管理费用 红字(负数) 老师这样可以吗?
登记现金日记账时贷方金额错记到借方怎么办
老师,债务重组中债权人终止债权采用的公允价值是合同生效日还是实施日呢,受让资产里有金融资产是是按照实施日不是合同生效日,但债权人终止的债权不也是金融资产吗不应该也是按照实施日的公允吗,到底是按照哪个来呢,懵了
每月使用10个编号为T305的部件生产大型柴油机引擎,生产一个T305的成本如下所示:直接材料直接人工材料运费(直接材料的20%)制造费用(直接人工的150%)总制造成本$2,000$16,000$400$24,000$42,400材料运费不包括在间接生产费用中,它是接收部门的直接变动成本,并根据他们的成本直接分配给直接材料和采购的配件。R公司的年度制造费用是1/3的变动成本和2/3的固定成本。S公司是R公司的可靠供应商,他生产的T305报价为$30,000/个。假设R公司没有机会成本,因为它可以利用闲置产能生产其他产品,并产生每月$104,000的边际贡献。(1)请确定自制和外购的相关成本分别有哪些?(2)如果R公司处于质量控制的目的,选择自己生产10个T305,R公司的机会成本是多少?
材料运费不包括在间接生产费用中,它是接收部门的直接变动成本,并根据他们的成本直接分配给直接材料和采购的配件。R公司的年度制造费用是1/3的变动成本和2/3的固定成本。S公司是R公司的可靠供应商,他生产的T305报价为$30,000/个。假设R公司没有机会成本,因为它可以利用闲置产能生产其他产品,并产生每月$104,000的边际贡献。(1)请确定自制和外购的相关成本分别有哪些?(2)如果R公司处于质量控制的目的,选择自己生产10个T305,R公司的机会成本是多少?
行政事业单位年末银行存款金额小于其他应付款➕应付职工薪酬,正常吗,是什么原因。以前年度都一样,突然少了
也可以放到未交增值税,也是贷方负数2000
有本年累计借方是正数还是负数呢?有本年累计贷方是正数还是负数呢?
你好,留底是一个余额,余额是在借方正数或是贷方负数 应交税费,它是一个负债类的科目,借方是负数,贷方是正数。
老师好,看图片,有这几个数,放在哪个科目里,是负数还是正数呢?
什么业务需要放到这几个科目
建账起初数,他们给的上个月的科目余额表
转出未交增值税和未交购置税 是贷方余额,如果发生在借方的,放到借方负数
待抵扣和待认证是借方余额发生在借方的放到正数。 他不会出现贷方余额的。
老师好,增值税7359.84是这个月的起初数,有期初余额,本年累计借方,本年累计贷方,分别是哪个数,是正数还是负数呢?
说的这些看不太明白,想知道怎么填,具体是什么数?正数还是负数呢?
你好,如果是留底的话,转出未交增值税借方负数填写7359.84 余额方向是贷方。
你看下他的余额方向,应交税费,里面有借方的,也有贷方。
只知道7359.84是上个月增值税的留底
我只是想知道怎么填,在哪个科目?正数还是负数?
本年累计借方和本年累计贷方呢?正数还是负数呢?
老师在了吗?
你提供的这些要求,我只能给你填写7359.84再转出未交增值税借方余额 本年累计不知道啊 你没有提供
老师好,在这张图片上
里面看不出明细来,应该是截止到3级科目。你看下你这个就到了2级科目就没有了,没有明细。
是没有明细,只是科目余额表,是期初建账,本年累计借方显示1115111.16,这个是正数还是负数呢?本年累计贷方显示106746.79,这个填正数还是负数呢?
那你这样的话怎么给你填写,因为你这个很有可能包含着进项销项。容易错的,如果你不怕错的话,转出未交增值税借方发生额填写115111.16。贷方发生额填写106748.79,然后贷方负数余额填写7359.84。
这个想抵扣了,具体的科目是什么呢?把数也写上谢谢
应交税费应交增值税转出未交增值税借方发生额,填写115111.16
这个明白吧,理解吧,明白我才跟你讲下一步,我给你回复了一个之后,你不明白的具体的哪里不懂,你应该圈起来。
试算不平衡啊
本年累计贷方填什么呢?是106748.79还是负的呢?
应交税费应交增值税转出未交增值税贷方发生额填写106748.79, 我没有填写,当然不平。
不是告诉你了一步一步的填写吗?