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老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢

2024-08-11 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-11 17:49

同学你好,这个月想抵扣了,到月底,把进项、销项等转入转出未交增值税科目后,按转出未交增值税科目余额转入未交增值税。即月底时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。

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快账用户5753 追问 2024-08-12 11:06

老师好,看这两张图片,放在哪个科目里,具体的是正数还是负数呢?

老师好,看这两张图片,放在哪个科目里,具体的是正数还是负数呢?
老师好,看这两张图片,放在哪个科目里,具体的是正数还是负数呢?
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齐红老师 解答 2024-08-12 14:14

同学你好,这个都是借方余额,可以抵扣处理,但是不用缴纳增值税,暂时先不用做账处理。等需要缴纳增值税的时候,再做凭证处理即可。

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快账用户5753 追问 2024-08-12 17:25

老师好,是起初建账,放在哪个会计科目里呢?

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齐红老师 解答 2024-08-12 17:27

同学你好,期初建账,就放在应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目里即可。

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借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 销项税额-进项-留底
2024-08-11
同学你好,这个月想抵扣了,到月底,把进项、销项等转入转出未交增值税科目后,按转出未交增值税科目余额转入未交增值税。即月底时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
2024-08-11
你好,还转回到饮应交税费-应交增值税-进项税
2024-08-11
你好,根据你上月做的 抵扣后借应交税费-应交增值税-进项税额 贷 转出未交增值税(你上月做的具体科目)
2024-08-11
同学你好,你既然放在转出未交增值税那个科目里,那你这个月要抵扣的话也是从这个科目里面转出来
2024-08-11
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