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老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?谢谢

2024-08-11 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-11 17:31

你好,还转回到饮应交税费-应交增值税-进项税

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:32

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 贷:应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:34

之前财政部有回复,不用结转到未交增值税,只用每次需要缴税的时候结转,因为应交税费已经对科目归集,科目余额会反映

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快账用户6021 追问 2024-08-11 17:36

老师好,起初余额2000,是在借方还是贷方呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:37

之前的分录发下吧,看和我理解的一样吧

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快账用户6021 追问 2024-08-11 17:38

之前没有分录,刚从记账公司接来,有2000的余额,应该在借方还是贷方呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:39

正常是不转出的,因为是留抵 在应交税费-增值税-进项的借方余额

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快账用户6021 追问 2024-08-11 17:40

一般纳税人,也就是增值税有2000的留底,这个月想抵扣了,会计科目借方和贷方分别是什么呢?

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快账用户6021 追问 2024-08-11 17:42

怎么提现在借方呢?起初建账时是负数还是正数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:45

因为进项分录,没有抵完还在就还在借方 借:费用等 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款等

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:47

抵扣后仍有留抵是不做分录的

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:48

起初建账在借方,因为是负债类科目,贷方负数

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快账用户6021 追问 2024-08-11 17:48

有一个起初建账,增值税留底2000,放在哪个科目里呢?是正数还是负数呢?谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:49

如果抵扣需要缴税,分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 金额是需要交的金额

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快账用户6021 追问 2024-08-11 17:49

在哪个科目的借方,提现在数字上是正数还是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:50

放在应交税费-应交增值税-进项科目,放借方正数2000

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快账用户6021 追问 2024-08-11 17:50

提现在数字上是正数还是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 17:52

三级明细科目是借方正数的 一级科目会显示贷方负数

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你好,还转回到饮应交税费-应交增值税-进项税
2024-08-11
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 销项税额-进项-留底
2024-08-11
同学你好,这个月想抵扣了,到月底,把进项、销项等转入转出未交增值税科目后,按转出未交增值税科目余额转入未交增值税。即月底时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
2024-08-11
你好,根据你上月做的 抵扣后借应交税费-应交增值税-进项税额 贷 转出未交增值税(你上月做的具体科目)
2024-08-11
同学你好,你既然放在转出未交增值税那个科目里,那你这个月要抵扣的话也是从这个科目里面转出来
2024-08-11
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